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老师,若每天都有收入,做账时凭证较多,可以把需要上税的项目在最后汇总后在总账中统一出一个凭证计算税额吗?就不如先每天做账,5月1日收到停车费100就记:借:银行存款100,贷:主营业务收入-停车位租赁收入100。5月2日收到停车费200就记:借银行存款200,贷:主营业务收入-停车位租赁收入200。然后一直每天录入收入,到最后这个月收入完了,再在总账中出一张凭证,如:5月收入停车费共300元就出,借:银行存款300,贷:主营业务成本285.71,应交税费14.29,就是不每天提税费,最后再出张凭证提税费,这样可以吗?

2022-06-27 00:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-27 02:46

你好,到月底再一次性计算税额也可以的。

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齐红老师 解答 2022-06-27 06:56

如果已经明确,麻烦给我五星好评

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快账用户3810 追问 2022-06-27 07:13

老师,就是不用做账时就价税分离,月底在做一次也可以吗?这样会不会不平?

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齐红老师 解答 2022-06-27 17:47

你好,月底再价税分离出来,会平的,一样的

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你好,到月底再一次性计算税额也可以的。
2022-06-27
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的
2023-07-08
您截屏一下资产负债表 截屏一些科目余额表 看一下数据
2025-07-13
你好,你内帐可以这样做的了
2024-05-29
你好 6、借:银行存款100 贷:短期借款100 7、借:财务费用100*6%/12 贷:应付利息100*6%/12 8、借:制造费用9000 管理费用4000 贷:银行存款13000 9、借:应收票据24860 贷:其他业务收入22000 应交税费-应交增值税(销项税额)2860 10、借:其他业务成本200*100 贷:原材料200*100 11、借:营业外支出2500 贷:银行存款2500 12、借:主营业务收入240000 其他业务收入22000 营业外收入3600 贷:本年利润265600 13、借:利润分配-应付现金股利或利润60000 贷:应付股利60000
2022-12-15
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