你好 (1)1日,向工行借入期限为3个月,年利率7.2%的临时周转借款50000元存入银行。利息费用采用按月计提,季末支付方式 。 借:银行存款50000,贷:短期借款50000 (2)5日,接受B公司投入现款100000元,存入银行。 借:库存现金100000,贷:实收资本100000。借:银行存款100000,贷:库存现金100000 (3)6日,接受春兰公司投入设备一台,价值200000元。 借:固定资产 200000,贷:实收资本200000 (4)10日,接受M工厂投入一项非专利技术,双方确认价值20000元。 借:无形资产 2000,贷:实收资本20000 (5)30日,计提本月短期借款利息。 借:财务费用50000*7.2%/12,贷 :应付利息 50000*7.2%/12

资料:A公司2019年4月发生以下经济业务: (1)1日,向工行借入期限为3个月,年利率 7.2%的临时周转借款50000元存入银行。利息费 用采用按月计提,季末支付方式。 (2)5日,接受B公司投入现款100000元,存入 银行。 (3)6日,接受春兰公司投入设备一台,价值 200000元。 (4)10日,接受M工厂投入一项非专利技术, 双方确认价值20000元。 要求:1.编制上述业务的会计分录。 2.填制相应记账凭证。 3.将所编制的会计分录和填制的记账凭证 拍照上传至平台。 写笔记
某企业20××年10月发生以下经济业务:1、5日,接受A公司投入现款100000元存入银行;2、6日,向银行借入3年期款项500000元,已存入账户;3、7日,转账支付本月份的短期借款利息2000元;4、9日,接受春兰公司投入设备一台,价值100000元。5、10日,接受M工厂投入一项非专利技术,双方确认价值5000元。6、18日,经决定用资本公积金60000转增企业资本。7、20日,向银行借入生产周转金20000元;8、31日,计提本月长期借款利息36000元,其中30000元计入仓库建设成本中(利息到期一次性支付);9、31日,计提本月短期借款利息4300元,尚未支付;10、31日,支付近4个月的短期借款利息8000元,其中前3个月已预提6000元。要求:根据以上资料编制会计分录。
作业请手写拍照上传。某企业20××年10月发生以下经济业务:5日,接受A公司投资款100000元存入银行;6日,向银行借入3年期款项500000元,已存入帐户;7日,转帐支付本月份的短期借款利息2000元;9日,接受春兰公司投入设备一台,价值100000元。10日,接受M工厂投入一项非专利技术,双方确认价值5000元。18日,经决定用资本公积金60000转增企业资本。20日,向银行借入生产周转金20000元;31日,计提本月长期借款利息36000元,其中30000元计入仓库建设成本中(利息到期一次性支付);31日,计提本月短期借款利息4300元,尚未支付;31日,支付近4个月的短期借款利息8000元,其中前3个月已预提6000元。要求:根据以上资料编制会计分录。
作业请手写拍照上传。某企业20××年10月发生以下经济业务:5日,接受A公司投资款100000元存入银行;6日,向银行借入3年期款项500000元,已存入帐户;7日,转帐支付本月份的短期借款利息2000元;9日,接受春兰公司投入设备一台,价值100000元。10日,接受M工厂投入一项非专利技术,双方确认价值5000元。18日,经决定用资本公积金60000转增企业资本。20日,向银行借入生产周转金20000元;31日,计提本月长期借款利息36000元,其中30000元计入仓库建设成本中(利息到期一次性支付);31日,计提本月短期借款利息4300元,尚未支付;31日,支付近4个月的短期借款利息8000元,其中前3个月已预提6000元。要求:根据以上资料编制会计分录。
(1)1日新兴公司接受A公司投入一项专权入股,公允价值65000元;(2)1日向银行借入3个月短期借款100000元,年利率6%,约定到期日偿还本金及三个月利息;(3)10日,接受B公司以资金80000元投资入股,已经存入银行;(4)月末,计提本月1日借入的短期借款的利息。设该公司本月无其他业务要求:1.编制会计分录:2.设该公司月初银行存款为50000元,则月末银行存款余额为多少?
老师,我们老板开了个油的公司,进了一批油,但是没卖,把这个当送给他另一个公司给员工当福利了,对于油公司来说是不是相当于视同销售了
老师我公司在筹建期费用都计入长期待摊费用里了,现在长期待摊费用里里计入工资50多万有170000多元没有发放 填完表的交税5700多元 那老师我计入长期待摊费用里的50几万还填在哪里,
劳务派遣公司一般纳税人的会计分录,从代发工资,个税,开票,收到服务费的一些会计分录
老师,陕西企业所得税年报中,账面收入多记了一万多,大于上年增值税收入,怎么处理?
有开增值税发票,但是款是用私户付的或现金付的算虚开发票吗
新接手的账务 应收账款负数怎么录科目余额表呢
老师,给员工支付的辞退赔偿金申报了可以税前扣除吗?
朴老师,员工本月离职,社保本月已经买了,社保本月减员吗?
请问7-12月份需要申报平台收入,申报之后平台的支出可以开发票回来抵扣企业所得税吗
老师好,2020年11月收到专项财政资金,有结余,满五年到2025.12月要结转对吧?做分录:借递延收益 贷其他收益对吗?