您好。1.查账征收;2.核定一般按照收入1-3%征收;查账一般转让收入扣除成本后按照增值额确定税率和扣除率缴纳.
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师好!房地产公司现在筹资筹建期,有一笔钱是公司和私人签的工程发包意向性的协议,当时项目老板要求将款项打到我的私人账户里,由我(财务部)给拆迁户发拆迁费。当时我看了合同之后向项目经理说有财务风险,要求将款项转自公司账户,或者由拆迁征收办发放,但项目老板总与各种理由说不行。我不肯与个人名义去办理,最后老板让我将款项转到另一名员工账户上,由她来支付拆迁户的拆迁费。请问这种情况下要不要做账,做账的话我会不会有风险?在税务上财务承担什么风险?1
老师 您好!请问一下,非房地产企业,房屋是旧房转让,并且是自行买地自建的厂房在厂房转让交易时,自建的原始凭证还在的情况下 1、土增能进行查账征收或者核定征收嘛?2、两者的区别是什么?
10.城市准护建段税纳税人所在地在县城,镇的,其适用的城市准护建设税税率为(A.7%B.5%C.3%D.1%11.我国土地增值税实行()税率,A、比例税率B.全额累进税率C.超额累进税率D.超率票进税率12.资源税纳税人开采或生产不同税目应税产品,未分别技算或者不能准确提供不同税目应税产品的销售额或者销售数量的。应(),A.从高适用税率B.从低适用税率C.由主管税务机关核定不同税目应税产品的销售额和销售数量、按各自的税率分别计算纳税D.上报财政部决定13.下列房产不属于房产税征收范围的是()。A.县城企业用房B.工矿区的企业用房C.个人在市区经营用房D.农民在农村的居住用房14.甲乙双方发生房屋交换行为,当交换价格相等时,契税().A.由甲方缴纳B.由乙方缴纳C.由甲乙双方各缴一半D.甲乙双方都不缴纳
10.城市准护建段税纳税人所在地在县城,镇的,其适用的城市准护建设税税率为(A.7%B.5%C.3%D.1%11.我国土地增值税实行()税率,A、比例税率B.全额累进税率C.超额累进税率D.超率票进税率12.资源税纳税人开采或生产不同税目应税产品,未分别技算或者不能准确提供不同税目应税产品的销售额或者销售数量的。应(),A.从高适用税率B.从低适用税率C.由主管税务机关核定不同税目应税产品的销售额和销售数量、按各自的税率分别计算纳税D.上报财政部决定13.下列房产不属于房产税征收范围的是()。A.县城企业用房B.工矿区的企业用房C.个人在市区经营用房D.农民在农村的居住用房14.甲乙双方发生房屋交换行为,当交换价格相等时,契税().A.由甲方缴纳B.由乙方缴纳C.由甲乙双方各缴一半D.甲乙双方都不缴纳
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000,返1100给旅行社,以下两种算法哪种对?A:10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B:10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢?
老师您好,请问您汇算清缴应付职工薪酬里面包含劳务费吗?社保和公积金都是计入管理费用里的部分,谢谢
企业使用自己的房产需要缴纳城镇土地适用税吗?
业务出差,一个人买了2个人的车票,买票的人可以报销另外一个人的车票吗
老师 我公司卖家具 属于那种类型公司
老师,2025年补缴了24年7月到11月因社保基数调整的养老、医疗:个人、单位都补缴了。这样在计算个税时,个人承担的社保需要加上补缴的部分金额去计算个税吗?就是正常月份+补缴的7-11月的个人承担部分的金额?
公司就一个股东,往对公账户转投资款,也要交印花税吗?
短期借款需要每个月计提利息吗?还是等还款的时候一次性计入费用呢?
厂房有一笔装修费用,摊第三个月,分录咋做?借管理费用-厂房装修费 贷 长期待摊费用?
比方说我开票给别人十三个点,但是我我们收人家收八个点,那不是要亏五个点嘛,对不对,如果有进项票。那我就多开点进项票能不能抵的掉的呢?和费用什么的能不能抵掉这个税?