你好 贷方银行往来15w, 这是应收的贷方金额吗 是的话是收回来 15来【 有 5没有收回来

应收账款单位往来明细章,本年累计借方20w,贷方银行往来15w,余额5w。 是指开出去的票,钱还没收回对吗
老师,刚从代账公司拿回来账,公司去年的应收账款 有几笔这个情况 公司给对方付了4-6月的水电费64400,然后因为账号错了这笔钱就退回来了,然后修改账号后又付出去了。都是同一天的操作 代账公司是这么做的分录:借银行64400 贷应收账款64400,然后又做了借应收账款128800 贷银行64400 贷银行64400.他这个分录是不是错了。这个对方现在还没开票给我们
1、收到单位零余额账户代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,本月取得的财政授权支付额度150万元。2、某行政单位买购专用设备,财政直接支付60万元,设备运回即投入使用(增值税略)。3、某事业单位收到上级部门拨来的补助资金30万元。4、某部属高校收到开户银行的到账通知书,收到所在地市财政局拔付给单位的一笔经费70万元,用于学校发展。5、某行政单位通过零余额账户支付水电费3万元。6、某事业单位通过银行存款转账支付上月应交的单位所得税1万元。了、某高校一次性还本付息归还建设教学大楼的长期借款本金500万元,利息10万元。8、某行政单位在无偿调出一台设备过程中,发生运费2000元,单位以零余额账户支付。9,年末,某事业单位根据规定计提职工福利基金20万元。10、年末,某行政单位“财政拨款结转”明细科日“本年收支结转”货方余额17万元,“年初余额调整,货方余额3万元,“归集调入”货方余额2万元,将这些明细科目余额结平。(编织相应财务会计和预算会计分录)
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师,我们在统计应收账款未回款,我是根据账面辅助余额表,借方有些开票做了应收,有些暂估应收,有些又把暂估冲掉了,我可以直接用应收借方的合计数(包含已开票的应收+暂估的应收-冲掉的应收)-应收贷方来确定应收的最终数据吗,比如8月暂估6万,7月暂估5万,后来都冲掉了,需要把明细导出来,每月暂估对应每月冲掉的那笔吗,还是看应收借方合计数就行,就是应收已开票+暂估-暂估冲掉就行
老师,我们单位有一台设备出货了,单位员工出差去给设备进行调试,差旅费可以计入生产成本吗
老师,请问一下,我们公司是销售酒的,一般纳税人,现在税务查账,需要我们的明细,我们的酒类品种有好几种,现在的库存也盘点出来了,中间报了一些未开票收入,请问一下,我要怎么统计,才能快速得到结果,
老师,我们公司有个代账会计,她每次工资没有记入工资,是做的服务费,这种情况做账是计入什么科目,要交个税吗
24年2季度人数超300人,从25年汇算开始就不算小微企业还是从24年2季度开票
老师 我们公司向别的公司借款 归还的时候本金和利息全部支付 对方公司是不是要给我们开利息发票
客户公司已经注销,应收账款能做坏账吗,可以税前扣除吗
屠某买了增值税专用发票,填好金额交给李某,属于虚开增值税专用发票吗?
老师,在保送本月增值税时候,发票正常勾选并且提交申报后增值税模块儿同步不到是什么情况呢
小规模增值税季报,营业收入填的是季度总收入还是年度总收入
老师我在苏州定居,买了苏州社保,挂到别人公司的,然后工资是广州公司发,现在广州公司要录工资,苏州这边可以只交社保不发工资么?