(1) 发出商品 借:发出商品——B公司 12 0000 贷:库存商品——xx商品 12 0000 (2) 收到代销清单时,同时发生增值税纳税义务 借:应收账款——B公司 175500 贷:主营业务收入——销售xx商品 150000 应交税费——应交增值税(销项税额) 25500 借:主营业务成本——销售xx商品 120000 贷:发出商品——B公司 120000 借:销售费用——代销手续费 22500 应收账款——B公司 22500 (3) 收到丙公司支付的货款 借:银行存款 153000 贷:应收账款——丙公司 153000 B公司的账务处理如下: (1) 收到商品 借:受托代销商品——A公司 150000 贷:受托代销商品款——A公司 150000 (2) 对外销售 借:银行存款 175500 贷:应付账款——A公司 150000 应交税费——应交增值税(销项税额) 25500 (3) 收到增值税专用发票 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 25500 贷:应付账款——A公司 25500 借:受托代销商品款——A公司 150000 贷:受托代销商品——A公司 150000 (4) 支付货款并计算代销手续费 借:应付账款——A公司 175500 贷:银行存款 153000 其他业务收入——代销手续费 22500

(一)2014年5月1日A公司委托B公司销售商品500件,商品已发出,每件成本为240元,A公司约定B公司按每件300元对外销货,A公司按售价的15%向B公司支付手续费。至5月25日B公司全部对外销售完,开出的增值税专用发票上注明的价款为150000元,增值税额为25500元,款项已收存银行。5月26日A公司收到B公司开具的代销清单时,同时向B公司开具了一张相同金额的增值税专用发票,5月28日B公司与A公司结清相关款项。假定A公司发出商品时纳税义务尚未发生,不考虑其他因素。要求:做出A、B公司的相关会计处理(12分)
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13% (3)15日,甲公司委托丁公司销售B商品100件,每件成本为0.7万元,商品已经发出,合同约定,丁公司应按每件1万元对外销售。甲公司按商品售价的10%向丁公司支付手续费,手续费增值税税率6%。25日,丁公司销售B商品50件,开出的增值税专用发票上注明的售价为50万元,增值税税额为6.5万元,款项已收到。31日,甲公司收到丁公司代销清单和手续费的专用发票,并根据代销清单开具一张相同金额的增值税专用发票。
●3、2019年5月2日,A公司委托B公司销售甲商品100件,协议价为200/件,A公司支付价款的10%做为手续费(税率6%)。该商品成本为130元/件。税率13%。6月1日,A公司收到B公司代销清单,已全部销售,A公司开出增值税发票。6月3日收到款项。
3、2019年5月2日,A公司委托B公司销售甲商品100件,协议价为200/件,A公司支付价款的10%做为手续费(税率6%)。该商品成本为130元/件。税率13%。6月1日,A公司收到B公司代销清单,已全部销售,A公司开出增值税发票。6月3日收到款项。
3、2019年5月2日,B公司受托销售A公司甲商品100件,协议价为200/件,A公司支付价款的10%做为手续费(税率6%)。该商品成本为130元/件。税率13%。6月1日,B公司销售货物,并开出代销清单。A公司开出增值税发票。6月3日将款项支付给A公司。收到款项。站在B公司角度的
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
老师,还没有写完哎
A公司和B公司都写完了呀