同学你好,虚开发票的时候入了存货没有付款,所以在查出后原路冲回了
进项发票税局稽查说对方承认虚开了,那我们还要把虚开的经济业务写成真实的吗?实际上是在A处买材料,A说没发票就在B处开的发票,这个发票是由挂靠公司提供的,他们要我们写资科,提供情况说明
老师。我们给劳务公司开了一些发票,对方需要我们提供完税证明。我这个月开的票。是不是完税证明得下个月缴完税才能在电子税务局打印?我看了下这个月的完税证明,只能看出来交了多少税,并不能证明是交的那笔税款呀。劳务公司采购有要完税证明的说法吗?
老师,税局查出来有一张进项发票说是虚开,我们提供了证明,税局说可以,也补交了税款,但是会计的这个账我没看明白
老师你好,请问一下今天税局说我们有一张发票抵扣了,但是对方作废了,但是我找遍了抵扣的发票也没看到这张,请问还有别的办法可以查到这张发票是哪个公司开的吗?
老师你好,税务局电话通知说我们有一张虚假发票,普票,要我们写报告过去。但是我们查账了,实际上没有拿到这张票来入账,也没有交易往来。这个报告要怎么写呢
老师,退款分录这样做是不是错了?
基本零基础,现在开始学中级会计的中级会计实务和经济法,还有105天考试,每天学8小时,来得及么?
老师好,问下汇算清缴表105050工资薪金帐载金额指的是应发工资?
郭老师,郭老师 我们公司两个股东A和B,分别持股51%和49%。注册资本1个亿,A实缴50万,B实缴39万,去年分红168万,按照认缴出资比例分红的,没有实缴到位,分红了,现在怎么解决比较合理?
员工应发工资7000,公积金单位不承担,按5个点代扣代缴,工资表怎么做跟银行账一致。
做汇算清缴时,填写A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的账载金额小于实际发生额金额,且小出占百分之20多,是以前年度计提后续年度付的,因前两年是没有这份表填写的,所以今年应该是怎么去填写的呢?
老师!公司购入小轿车,新能源绿牌,但发票已经抵扣入账固定资产了。又来了补贴收入,我入账营业在收入,需要纳税调整吗!
公司购买车辆 首付了一部分 剩余贷款 如何入账记账
老师们,我要报考中级了,现在要提交会计信息,需要单位盖章证明,我选择证明的单位是有限公司私企,选择单位类型是“民营非上市企业(不含会计事务所和代账机构)”,这个选择合适吧?
公司辞退员工 员工告到劳动局 如果劳动局支持员工 会要求公司按照什么标准赔偿员工? 如果企业把基本工资以银行方式支付 提成奖金等以现金发放,是否会赔付少一些
他这个是支付了货款了,用现金支付的,那你的意思就是说不论我们是否支付了货款,这个发票税局查出来有问题,解决方法就是要求原路冲回,不可以如成本,不可以入库存是么? 但是 事实是我们入了库存 也支付了款项 那应该是 1.借,库存商品,贷应付账款 2.借,应付账款,贷 库存现金 3.销售后借,银行存款 贷,主营业务收入 销项税额 4.借,主营业务成本,贷库存商品 5.税局查到虚开的话 我应该做的分录是 :借营业外支出,贷 主营业务成本吧 我是这样理解的 毕竟我们是正常的业务 只是这个发票是当时一个业务员买来的 我们不知情 现在被发现了
您觉得我的理解是正确的还是那个会计理解的是正确的呢?
老师你还在看么么哒这边比较着急,您方便解答一下么 谢谢
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同学你好,如果这个业务是已经做完的,那做的时候就是 借:库存商品 应交税费-进项税 贷:应付账款 那么在查出来后就做 借:库存商品 贷:应交税费-进项税额转出 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
不是专票 是普票 我的意思是这个也销售了 有销项税额呀 销售了就可以计入成本了 这个发现虚开了不计入成本也可以么?这样我觉得账是不完整的
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同学你好,既然是进项发票就一定是增值税专用发票,普票不存在抵扣的问题。 然后如果是普票的话,那就是把成本转出来,借库存商品负数,贷主营业务成本负数,然后再补交企业所得税即可
借主营业务成本负数 贷库存商品负数 等于反冲入成本的那个分录即可
不对老师,这也不连贯,你看我写的完整的分录对不对呢?
同学你好,刚开始以为是增值税专用发票所以走弯路了。如果是普票的话就不用会计处理了,直接在汇算清缴清缴的时候补交税款就可以了,也就是这个主营业务成本不能在企业所得税前扣除。如果有罚款或滞纳金就入营业外支出。
我写的对不对呢
如果业务正常已经发生了的话,写到前四项就可以了,写的是对的。
是的 不过税局查到了 让我们补缴税款,我就写看第四步 那图片中的那个会计写的不对吧 他的是确步骤呢吧
如果业务已经正常发生完了,他写的不完整,你写的分录完整
好的 主要要给税局提供,我们确实已经销售了 而且已经开具乐销售发票,就应该写完整的分录的 是吧
是的同学,需要写完整的分录
好的 谢谢老师
不客气的同学 跟税务局沟通好最重要
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