您好,采购正常记入库存商品,然后开票正常确认收入就行

1.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。该公司发生下列业务:(1)20×1年12月1日,与A公司签订一项购销合同,合同规定:甲公司为A公司建造安装一部电梯,合同价款为600万元(不含增值税)。合同规定,A公司在合同签订5日内预付商品价款(不含增值税)的30%,其余价款将在甲公司将商品运抵A公司并安装检验合格后支付。甲公司于20×1年12月5日收到A公司预付的价款180万元,并将商品运抵A公司。至20X1年12月31日,估计完成安装任务的50%,预计于20×2年1月31日全部安装完成。该电梯的实际成本为380万元。(2)20×1年12月10日,销售给B公司一台设备,销售价款(不含增值税)为30万元,甲公司已开出增值税专用发票,并将提货单交与B公司,B公司已开出不带息的银行承兑汇票,期限为3个月。由于B公司车间内放置该项新设备的场地尚未确定,经甲公司同意,设备待20×2年1月20日再予提货。该设备的实际成本为16万元。(3)20×1年12月15日,销售给C公司一台设备,售价(不含增值税)为20万元。按合同规定,甲公司将于20×2年2月15日购回,价款为20.3万元(不含增值
9、A公司202X年12月1日与B公司签订购货合同。具体内容:由B公司向A公司销售甲产品1000吨,合同总价款为5650万元(含税),交货日期为20XX年12月20日,签订合同后A公司即向B公司支付合同价款的10%,收到货物并验收合格后支付60%,收到发票后支付20%,另10%在合同履行完毕后一个月内支付。A公司签订合同后即支付了10%的价款,在12月20日收到货物并验收合格同时支付60%货款,至年末B公司增值税专用发票已开具,但尚在邮寄途中A公司未收到,经协商A公司又支付了20%的货款。请做出A公司年末相应的账务处理,如果A公司在次年1月3日收到发票,请做出相应的账务处理。
商贸公司 一般纳税人 21年12月20日签销售合同600万,12/22日银行已收款。 21年12/24采购并同日支付款项500多万,12/31日下午拿到进项发票。 22年1/4日发出商品,开具销项发票。 此项业务跨年,请问如何做账较合适,会计分录如何写
3.甲公司为一般纳税人,3月20日,向科发公司销售产品一批,计货款15万元,增值税19500元。产品销售已实现,价税款尚未收到。同年4月20日,双方按照合同约定,科发公司以为期2个月的商业汇票抵付此项应收款,科发公司签发并经其开户银行承兑的商业汇票已收到。同年6月20日商业汇票到期,如数收到此项票款。要求:根据资料,编制下列会计分录。(1)3月20日,实现产品销售收入,价税款尚未收到。(2)4月20日,收到商业汇票抵付此项应收款。(3)6月20日商业汇票到期,此项票款收存银行。
【例题..分析题】甲公司为一般纳税人企业,适用的增值税税率为13%。20×1年1月1日,甲公司与乙公司签订一项购货合同,甲公司从乙公司购入一台需要安装的大型机器设备。合同约定,甲公司采用分期付款方式支付价款。该设备价款共计1200万元(不含增值税),分6期等额支付,首期款项200万元于20×1年1月1日支付,其余款项在20×1年至20×5年的5年期间平均支付,每年的付款日期为当年12月31日。甲公司支付款项时收到增值税专用发票。20×1年1月1日,设备如期运抵甲公司并开始安装,发生运杂费和相关税费160万元,已用银行存款付讫。20×1年12月31日,设备达到预定可使用状态,发生安装费40万元,已用银行存款付讫。甲公司按照合同约定用银行存款如期支付了款项,假定不考虑利息。要求:1.计算该项业务的入账价值。2.写出该项业务的相关分录。
银行存款销户扣的费用如何做账
你好,老师,请问下我们公司一个种植蓝莓,一个生产果干和饮料,2024年11月份卖了一批果干给生产公司,没有开发票,做了未开票收入,然后金额少了,现在要补开发票,开正确的金额,现在还能补开发票吗
老师,我们房地产行业,我们商品房抵工程款后,施工方又出具了个转让协议,装让给第三方了,这个在税务上应该怎么处理呢?
您好老师,一般注销,需要注销公告么?
老师现金折扣怎么处理啊,就是我给对方开10万的票,他打款99800元,剩余200是现金折扣,怎么做分录
老师你好,个人代开劳务发票的税率是多少
老师,个税手续费返还,到账后,是否可以直接付给财务人员呀?
老师 有个公司11月的个税没申报没交 这个月报个税 我是申报11月个税 还是11月+1月的个税?
法人自己有一家公司(称为W公司),但是常年没有接到业务,所以成立3年来一直没有收入,也没有发工资给自己,一直都是0报税。为了生计法人同步自己也在另外一家公司(称为T公司)打工,这家公司帮他交有社保也每个月发工资,上报每月的个税系统。现在法人的公司在2026年开始接到了业务,他公司计划开始每个月发工资给法人,现在请问法人的T公司不帮他交社保不违法吧?因为考虑到法人已经在T公司交有社保了,不可能同时交两份社保的。请从税务合法角度帮我分析一下,该如何处理这种情况。
老师你好,小规模纳税人金店,本季度期只有已旧换新业务,旧首饰32万,补差8万,怎么记账怎么申报