同学你好,还没拿到抵扣联就先不用勾选抵扣,等拿到的时候再勾选抵扣就可以了。

我想咨询一下,我从系统里导出一张2017年一直未抵扣的发票,是航天信息公司开的,当时可能是买税控盘时开的,这张发票是不用抵扣吗?问之前代账公司的会计,说是当时可以全额抵扣就不用勾选了。
我想咨询一下,我从系统里导出未抵扣发票联,有两张是税务局代开的专用发票,这两张发票是放在被查不用再勾选抵扣了吗?因为我没有看到抵扣联?
老师,今天我认证专票时,发现平台上有一张酒店给我们公司开的增值税专票,但是我并没有收到这张专票,发票和抵扣联都没有,也未入账,我就没有勾选这张认证,把其他认证了,请问我是否需要把这张选择不抵扣,原因选 其他?然后提交就行了,账务上也不用处理?
8月份收到的发票,在勾选平台上没有,该供应商共开了两张发票给我司,另一张发票可以勾选抵扣,但有一张发票查询不出来,无法勾选,这是什么原因
老师,请问一个问题,因为有一张增值税专票我收到了(对方是12月1号开给我们的),但是呢我去税务局平台里面查询却没有查到这张专票的信息,我很确定一定以及肯定这张票我才收到并且没有被勾选抵扣过,那么会不会出现比如说,要将11月的进项发票勾选抵扣了之后这张进项票才会出现在这个平台里面呢?????如图,图一是我收到的12.1号的专票,图二是系统里面完全没有这张票
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
可这是2020年的开出来的。这没关系 吗?
同学你好,现在已经没有抵扣期限限制了。 《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第45号)规定:“一、增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。
如果发票遗失了,可以找对方单位打印纸质的加盖发票专用章可以的吗?或者要怎么处理呢?
同学你好,可以的,需要对方记账联的复印件加盖发票专用章就可以作为抵扣和入账的依据
记账联就是要他们的发票联是吗?我们从税务局网上打印的验证发票信息加盖章可以吗?
同学你好,不可以的,需要用他们的记账联来加盖发票专用章入账的
这样可以吗?
这是从他们税控盘里打印出来的
同学你好,是需要发票复印件的