你好,可以的,增值税做到应交税费待认证。

我有一张进项税发票,已经在11月份抵扣勾选,但记账联的发票12月份才给我,这种可以吗?
老师,我有一张专用发票是12月的收到的,我12月要做这笔成本,但是进项税不想抵扣,我就可以把这张发票抵扣联留到1月来做抵扣,发票联可以在放在12月账里?这样可以吗?
老师 我们12月收到进项电子专票共计100万 12月报税时抵扣了其中30万 70万对方在1月直接做红冲 1月时12月的帐还没做 那我可以在12月帐里就当没有70万的发票 30万12月抵扣的就做在12月帐里当进项 后面进项做转出 这样可以吗?
我们12月有些材料发票的专票,发票我们要做成本入账,但是由于我们这个月销项发票不多,所以进项抵扣不完,我可以做了发票成本入账了,但是税金不抵扣,留到明年1月抵扣
老师,请教您一个问题,就是我现在收到一张20万的专票,但是我12月增值税都算好了,我不打算放在12月抵扣了,放到25年一月抵扣,我想问下,这种发票我24年需要做账务处理吗?
公司名下没有车,签个租赁协议的话,取得的加油的专票,和车辆维修的专票,能否抵扣?
老师我们给一个税务异常的客户开具了增值税专用发票,这个对我们公司有风险不
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料18700 会录对不对?
老师,个人给单位代开发票是不是不需要缴纳印花税
公司车保险做账,记那个科目,怎么记
老师,银行的贷款只能以材料的款形式付出去,实际是用于还股东的借款。这种能不能让股东写委托付款入账
老师卖固定资产科目计入固定资产清理,那么利润表的收入不体现卖固定资产的收入这一项吧?增值税报表的收入得把这块收入填进去聊吗增值税,这样的话,利润表的收入和增值税,所得税表里的收入不一致了吧?
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料这样对不对
请教老师:因修剪园区草坪,此事项作为一项专门的劳务与一自然人签定了劳务合同,我公司代扣代缴劳务个税,此项业务支出从计提费用、发放费用、代扣代缴个税,一套完整的会计分录是怎样的?
老师,现在做账,凭证后面需要附打印出来的电子发票吗?不打印,可以吗
好的,谢谢老师。
不用客气,工作愉快。