你好 银行有记录就要做二笔分录 了 不做不行

老师好,货款转错又退回怎么做分录,转款时的分录也还没做,可以直接不做这笔吗?
老师好,有一笔供应商打款的账号错误退回分录,做错银行存款,贷应收账款。月未的时候调整科目到应付账款冲平,这样做可以吗
请问老师,单位是用呼啦收款。1.每天直接扣的手续费也没有单子,可以直接做凭证吗?2.收款的分录可以一个月合一起做一笔分录吗?
老师,去年结转成本的分录错了,一月份我可以直接冲红然后重新做正确的分录吗还是怎么做?
老师你好!公司账户给别的公司转了一笔款,过几天又转回来了。要怎么做账,怎么做会计分录?
老师好,有没有固定资产验收表或验收单的格式发我一下?
老师:公司账上有负库存了,老板之前进货没要票,这种怎么处理税务上才合规?暂估然后所得税调增吗?谢谢老师
老师:接手了一个公司的账,发现好几个商品账上有库存实际没有库存,老板也同意花钱处理。请问一下这种我可以做视同销售交税处理库存吗?
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
第一笔都还没做,一出一退也没变动,不做不行吗?
你好 不行 不行不行
那要怎么做?分录该怎么写
借其他应收 贷银行 借银行 贷其他应收款
是应付账款
因为你付错了所以才用的其他应收款 付对的用应付账款
借:应付账款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:应付账款 这样不行吗?
这样也行,不过因为付错了,个人觉得还是我的科目更恰当
噢,但是我们公司确实该付他们的,后面又付了的。
那就用应付账款,可以的