你好,属于二二年的成本费用可以。

我收到了21年的成本费用票,21年也没有入过帐(原来是代帐公司做的),我现在是入到22年1月还是怎么操作
现在是22年1月,我现在收到了好几张跨年的成本票,是直接记入22年1月吗
我21年预提了一笔运费,发票本来说是在22年1月份到的,现在22年确定说这笔发票费用不到了,那我应该怎么做凭证,是不是影响我22年的利润?
汇算清缴时增值税申报收入与营业收入相差大,我们是21年9月学费之前是收到钱按月分期的现在就是21年9月我分摊到22年1月,但是现在22年9月我直接分摊到22年12月底,现在汇算清缴不知道怎么填
请问老师,我们是建筑公司,在23年1月份开了收入票,在22年12月取得了相应的成本票,能不能把这些开开具日期是22年12月的成本票做到23年1月的账里呢?相当于是属于23年1月的成本
我是物业公司,25年自查22-24年公司经营情况,根据税务要求,把代收代付的业主水电公摊确认为收入,并申报增值税,我公司是执行小企业会计制度,这确认的收入我是该做在当年度,还是在25年度,怎么做分录?我当时收的业主水电公推费是做在其他应付款水电公摊费
银行为什么要我们提供现金流量表,是出于一个什么目的?
大部分人是看不懂这个现金流量表的,对吧?
计提印花税,借:税金及附加4000元,贷:应交税费/印花税4000元,付款时,借应交税费4000元,贷银行存款4000元,会计发现重复交税申请退税,税务局退回2000元印花税款,如何做账
老师像小规模7月一9月季度报,开票只开了8万多,未开票怎么计算
老师您好,公司卖了一台二手车,取得了一张二手车销售统一发票,但报税时显示:“检测到您企业存在二手车发票业务,请确认是否已开具了对应的普通发票,若未开具,可能会少报销项” ,是卖方需要开具一张发票吗
老师,手动填资产负债表,只有应付职工薪酬一个科目,8月3000,9月3000,一共就8月开始记得。那资产负债表应付职工薪酬3000,未分配利润-6000吧,那平不上,咋弄
老师您好,不知道这个问题是否问您合适?我们现在有三个银行的pdf页面都混在一起了,共计39页。要其中的中行,想把建行和工行pdf页面都删掉,不知道怎么删除。怎么能筛选出来,光剩中行了
老师您好 团建费发票大类怎么选? 选 生活服务*团建费吗?[抱拳]
特殊工种社保缴纳30年,58岁退休和60岁退休养老金每月分别拿多少,会不会少很多
没明白老师的意思,你是说21年采购的,22年领用的,是这个意思吗
你好,对的是的是这个意思。
我们以前是代帐会计做了,他都是当月采购当月用的,我现在就把这个21年的成本票入到22年1月可以吗
你好。不要问我们,你看一下属于哪一个一个月的成本,如果是属于二年的可以的。
这个你需要自己判断一下,对应的收入在哪一年。