你好; 去找税务局给你修改申报期
老师您好,我想问一下我们公司9月份收到450万的入资款,我想缴纳印花税,怎么操作?可以指导一下吗?
老师,您好!我单位原先印花税是每月缴纳,现在想更改为一年一缴,应该怎么操作?
单位下半年就没缴过印花税,单位没有签合同,我就没缴纳,现在2023一月份在申报第四季度的报表,我可以全年收到材料发票和运输发票,开具销售发票一次性申报印花税?这样操作会不会印花税突然缴纳多了,会不会下风险?这样做会不会有滞纳金?应该怎么处理好?
老师,您好,我想问一下我们的印花税以前选的是按照季度缴纳,现在有注册资金了,以后以后能按照季度吗?还是更改按次缴纳啊
老师你好,我想请教一下,2024年1月份申报2023年12月份购买2块土地印花税,是做一笔缴纳印花税,现在公司要求这两块土地印花税要分开缴纳,那么,现在可以更正申报不,更正申报了要缴纳滞纳金吗?这种事情怎么办才好,谢谢
转入注册资金和赎回理财产品 两个会计分录怎么写
个人独资点填报经营所得时,弥补以前年度亏损哪里需要手动填还是自动出数据?老师
老师,有销售退货的,请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗?现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票?
其应付的期末余额是负数的话,是不是代表其应付在借方?如果其应付为-1,然后科目重分类,借其应付1 贷其应收1,那这样不就是其应收-1了吗?其应付的正数是在贷方对吧老师,那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了,而且这样-1和-1不就变成-2了,我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收,请老师解答一下
虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石,进行打赏,第三方平台开具的技术服务费发票,这种发票是否可以直接计入成本?还是作为广告推广服务,按照收入的15%入账
公司是小规模纳税人,7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车,这个月申报增值税的时候,系统提示发生了应税行为需要进行申报,但是税务系统里面没有显示买卖的金额,我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报,申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入,营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录,缴纳增值税的会计分录,怎么做
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
工程合同签68万,和政府签了重组协议开票65万,这个要怎么出分录?
老师,个体工商户申报经营所得,上季度是核定征收,本季度申报改成查账征收了,这种情况怎么申报啊?而且三季度没有销售额!
请问第39题答案里面为什么没把消费在计算成是维护建设税?为什么没把那个消费税跟增值税加在一起来算了?
老师,我们打电话过去,他们说修改不了
你好; 修改不了的话。 那你就 按期报 按月来报
老师,那不是等于这个问题没有解决吗?我就是想让您帮我解决印花税月缴更改年缴的问题吗?
你好; 这个正常申报期是税务局核定的; 你自己都是 改不了的 ;不是说你想改就改的
那就没有其他办法吗?
是的 ; 税务局一般都是这样; 不是你自己申请申报期; 都是税务局核定的;
我们这个是自己申请申报期的!可以改吗?
你好 ;你自己申请的话 也是税务局定的;
那这样,我们去税务局更改行不行?
你好 ;你先电话问你税务局 允许改不; 允许改你可以去 ; 我们这边是不允许改的