您好,如果对方欠贵公司钱,那应收账款应该在借方。 这样的话,您就要仔细找下原因,看看其他往来科目里有没有关于对方的记录

老师你好,我们公司在17年支付货款给A公司,以前会计做账做成借:管理费用 贷:银行存款,借方实际应该是应付账款才对,老师,我现在该怎么调账,才能改为正确的呢
老师,你好!应收账款在贷方有五十多万,这个我应该怎么去调账?
老师,公司2012年之前有预收账款贷方余额一直挂账,我现在应该怎么处理?应该如何进行调账?
老师好,应收账款在贷方,怎样调账?按理应该欠我公司钱,怎样把账调正确?
收到银行存款正确是借银行,贷应收账款。但是分录写成贷方是预收账款了。怎样把预收账款调成零?分录?
老师 车辆购置税要怎么做会计分录
一般纳税人收不回来的应收账款转营业外支出,那么对应应收账款确认的收入该怎么办
老师,我们公司之前入库很乱,有时候按合同有时候按入库,因为外贸公司,很多时候确实没办法按实际入库,因为有些货放在供应商工厂里面的,我们一点一点的出货,所以有时候直接按合同入库了,这样有没有什么更好的方法能够更准备的掌握库存
请教一下,筹建期物资入库了,就一定要上金蝶账吧
一般纳税人,建筑业,收不回来的应收账款是价税分离后转收入吗?
个人独资企业小规模一定要设立账吗?
在做第一张凭证工行银行明细时候收到100万,其中互转60万到建行账户,借银行存款工行100万,贷60万这个是转建行,工行余额是40万。做第二张凭证是拿到建行明细收入120万,支出100万,这个时候我又做凭证是借银行存款建行120万,贷工行60万,这个时候工行就不对了。我应该怎么做
老师,报税的账我要收集回单,原始凭证啥的给代账公司,那我自己做的内账还需要原始凭证吗?或者内账都需要做什么
老师,个税工资申报扣除三险,工资按现金发放,社保按公户发放,这分录怎么写
你好老师,商贸公司主营材料加运输服务税负应该按多少计算