你好,是需要转做无票收入处理吗?

账面挂了一笔2016年的预收账款贷方余额30万,当时对方打的预付款,后来工程烂了,活没干成款给人家退了,前面会计不知在哪把账下了,现在预收账款余额一直在账面挂着,现在应该怎么处理
之前2017年由于会计账做错的原因导致一笔应付账款借方挂账10万,然后银行余额对不上做了一笔提现,实际上应付账款余额应为0,我今年查出来应该如何处理?
老师,我的应收账款期末借方有46000,预收贷方46000,其实他们是一个老板2家公司,之前的会计搞错了,一直挂在账上,我现在要怎么去调整呢!实际上应该是平的
老师,公司2012年之前有预收账款贷方余额一直挂账,我现在应该怎么处理?应该如何进行调账?
您好,老师,我们公司老板在其他应收款借方有挂账,在其他应付款贷方也有挂账,能不能将其他应收款借方余额调整到其他应付款呢? 如果要调的话,应该怎么调呢?
店里的猫猫以及猫猫的猫粮 做什么科目呢
老师,税务平台已经勾选一项业务的进项税额是150元,但是销项税额只有50元,那么余下的100元进项税额,记账怎么处理
增值税是按收入还是按开发票的金额来交的,这里有点混
小规模纳税人,不开票收入填写在哪个位置
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
嗯嗯是的,因为是很久之前的账了很难找到具体对应凭证了,就想处理掉,但是不知道该怎么调账处理
你好 借:预收账款,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 ,应交税费—应交增值税
老师,那这个应交增值税,是需要按预收账款贷方余额去税局补交增值税吗?
你好,是的,是这样的
老师,如果分录是,借:银行存款,贷:预收账款,这种意思是收到预收款,但是公司还没有给付款方开发票吗?
你好,是的,是这个意思
那如果像很久之前挂账的预收账款,不知道付款方具体是哪些公司的情况下,也可以补交这个增值税吗?
你好,可以补做无票收入申报增值税的
老师,我还想请教您,就是之前的会计,应交税费代扣个人所得税那里计提的金额,和最后实际支付的金额不一样,因为有好几年都有问题,我应该怎么调账?可以用借:应交税费,贷:以前年度损益调整。借:以前年度损益调整 贷:未分配利润 来调账吗?
你好,是工资薪金个人所得税吗?
嗯嗯是的,就是之前每个月工资表上代扣的个人所得税金额,和每个月在税局网站上申报扣除的金额不一样,所以导致公司现在应交税费贷方还一直有挂账没有处理
你好,应交税费贷方还一直有挂账,是多计提了导致的吗?
老师,之前好几年前的账当时会计做得不细致,他有的月份是少计提了,有的月份又是多计提了,就有点混乱,我也是翻之前的凭证才发现这个问题的,就不知道该怎么处理才好?
你好,应交税费贷方还一直有挂账,如果是多计提了,就需要把多计提的 冲销
老师,该怎么冲销?都是3年5年以前的账了,可以用以前年度损益调整调账吗?还是怎么调账?
你好,应交税费贷方还一直有挂账,如果是多计提了,就需要把多计提的 冲销 。分录是 借:应交税费—个人所得税,贷:应付职工薪酬—工资。
老师,固定资产如果已经折旧完了,也没什么用了,是不是应该做固定资产清理的分录了?把固定资产原值减少?
你好,固定资产如果已经折旧完了,是在继续使用,还是被处置了呢