你好,是需要转做无票收入处理吗?

企业所得税那里,职工薪酬那里都是填应付职工薪酬一级科目的余额吗
企业所得税,已计入成本费用的职工薪酬是应付职工薪酬的贷方全年累计数,实际支付给职工的应付职工薪酬是,应付职工薪酬的借方全年累计数
如果之前向公司借了15000元,现在要冲账,但是发票14000元,剩下的钱怎么处理
老师,总分公司未分配利润如何抵消分录怎么做?分公司不做业务只帮总公司缴纳部分社保和公积金,分公司其他应付款挂的太多了导致未分配利润负了250多万元。
老师,您好,我们销售签的合同下面没有对方的税号等信息,只有对方盖的公章,这个合同可以吗?
办公室员工外出加油费 怎么做账务处理
老师 增值税即征即退发票具体怎么开呢,只要开票内容与软著上面100%一致就行吗,还需再备注里再填写内容吗
公司做光伏电站运维服务,购买的零星手套,工具怎么入账呢
老师 请问个人征信能当天打出来吗
老师,请问车间太阳能归资产哪一类
嗯嗯是的,因为是很久之前的账了很难找到具体对应凭证了,就想处理掉,但是不知道该怎么调账处理
你好 借:预收账款,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 ,应交税费—应交增值税
老师,那这个应交增值税,是需要按预收账款贷方余额去税局补交增值税吗?
你好,是的,是这样的
老师,如果分录是,借:银行存款,贷:预收账款,这种意思是收到预收款,但是公司还没有给付款方开发票吗?
你好,是的,是这个意思
那如果像很久之前挂账的预收账款,不知道付款方具体是哪些公司的情况下,也可以补交这个增值税吗?
你好,可以补做无票收入申报增值税的
老师,我还想请教您,就是之前的会计,应交税费代扣个人所得税那里计提的金额,和最后实际支付的金额不一样,因为有好几年都有问题,我应该怎么调账?可以用借:应交税费,贷:以前年度损益调整。借:以前年度损益调整 贷:未分配利润 来调账吗?
你好,是工资薪金个人所得税吗?
嗯嗯是的,就是之前每个月工资表上代扣的个人所得税金额,和每个月在税局网站上申报扣除的金额不一样,所以导致公司现在应交税费贷方还一直有挂账没有处理
你好,应交税费贷方还一直有挂账,是多计提了导致的吗?
老师,之前好几年前的账当时会计做得不细致,他有的月份是少计提了,有的月份又是多计提了,就有点混乱,我也是翻之前的凭证才发现这个问题的,就不知道该怎么处理才好?
你好,应交税费贷方还一直有挂账,如果是多计提了,就需要把多计提的 冲销
老师,该怎么冲销?都是3年5年以前的账了,可以用以前年度损益调整调账吗?还是怎么调账?
你好,应交税费贷方还一直有挂账,如果是多计提了,就需要把多计提的 冲销 。分录是 借:应交税费—个人所得税,贷:应付职工薪酬—工资。
老师,固定资产如果已经折旧完了,也没什么用了,是不是应该做固定资产清理的分录了?把固定资产原值减少?
你好,固定资产如果已经折旧完了,是在继续使用,还是被处置了呢