如果说你是核定征收的话,你就直接按照带出来的数据申报,你就不用改,直接按照那个报表生成的数据点申报就行了。
老师,你帮我看一下我这个公司是错在哪里?就感觉他不对,我们是零开头的啊,中间有个零开头的是当季产品,然后不是零开头的就是往绩吗?我这样弄出来,我觉得我这个公司也没什么错,但是说出来他错的全部都是网际,不知道是什么原因,我不知道我哪一个环节出错了。
老师,20220年8月成立的分公司,10月税务报到的,我也刚来一个月,现在报税,分公司注册资本应该是零,从业人数、资产金额是这样的,是自己带出来的改不了,是不是我要找税局改,这个数据不知道怎么带出来,我需要怎么处理下,谢谢老师!
老师,个体户核定的我把数据改了,但他自己带出来的税额我不知道对不对,感觉少了,你帮我看下
老师你好,税务专管员说我们超了定额的金额,要交所得税,我不知道这个所得税是怎么算出来,他说我们核定的是商业类,开的是服务,合计超了30万,麻烦老师帮我看看这是怎么回事。
老师,我写下来就感觉思路清晰点,因为我之前累计折旧没有写数字,所以看不出来,老师你的分录才对,我确实没有看到差额多少做进费用,分录不平。老师你这样有个过度科目,差额这样就看出来了,老师再帮忙看下,是用老师这边这个对吗?
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
哦,那就行,我就怕少了,120万才交7千的个税
没问题的,核定的直接按照核定的交。