您好,这个委托技术开发,其实是属于技术 合同的
老师您好,请问技术开发委托合同做了技术合同登记,我们是受托方(乙方),并且所有权是归委托方的,我们受托方能享受免征增值税吗?
技术开发(委托)合同,属于委托研发合同吗?属于的话受托方需要开发票给委托方吗最后结算?
委托技术开发合同是属于委托开发吗?
委托方需要对委托技术开发合同在科技局备案吗?如果不备案,是否可以享受研发费用加计扣除
如果签订的合同属于技术服务合同,算是委托研发吗?
工会经费申报是按季申报,就是说四月份五月份六月份这三个月申报的自然人个税工资数额总数加起来申报吗?
老师,这两张发票是不是得下载pdf版本才能打印出来
老师,收到一张电子银行承兑汇票,该怎么做账
老师,计提附加税,借税金及附加对吗
老师,这道题如果求入账价值和资本公积,又是怎么算呢?非常感谢
上一个季度印花税里买卖合同多缴纳了,已退税,分录怎么做
老师好,小规模纳税人,我们公司25.6月搬了冷藏室发生了费用1万元,还没有付款开票,我做6月凭证时可不可以计提借管理费用1万,贷其他应付款1万,下月初再冲销这笔费用,等有发票再正式入账。
老师,公司技术员出差去客户现场调试计入哪里??
老师,红票对冲是什么意思
甲公司当期为开发新技术发生研究开发支出计 3 000 万元,其中研究阶段支出 400 万 元,开发阶段符合资本化条件前发生的支出为 600 万元,符合资本化条件后至达到预定用途 前发生的支出为 2 000 万元。税法规定,企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开 发费用,未形成无形资产计入当期损益的,按照研究开发费用的 100% 加计扣除;形成无形 资产的,按照无形资产成本的 200% 摊销。假定开发形成的无形资产在当期期末已达到预定 用途(尚未开始摊销) 会计上的账面价值是2000 计税基础不是未形成无形资产的1000 形成无形资产加计扣除4000计税基础是5000对么
有什么区别吗?
技术合同和委托合同不一个性质