您好,这个偶尔的可以计入业务招待费
老师,民非企业,我记得看电子税务局财务报表年报申报截止日期是到6月30日,现在代办事项里没有了,这个什么情况?
老师,像人工菌这几个,都是属于蔬菜,都是免税的呀,为什么对方还要开应税的发票给我们呢?
老师!我们24年账本现金里面有一个季度末变成负的8000元?然后审计报告都出来了,这个有问题吗
老师,账上其他应付款金额过大,如何把它转成实收资本降低风险,分录咋做,谢谢老师
劳务税计算的公式或者算法有没有口诀
老师,以前认缴的出资额1400万,如果要注销公司的话,需要实缴到位公司才能注销吗?现在不是有个新政策,5年之内注册资金要实缴到位么?
买供应商的价格是18000。通过朋友公司交易卖出价是19900元。差价是1900。买入和卖出都是含税!数量是1920件。 按照对方是高新的企业所得税和其他应交税费,和个人所得税每一步的算法和金额列举一下。
我们是建筑公司,现在房子基本盖好有80%了,开发商一直没有按进度付款,我们发票也没有开。需要按照80%确认收入吗?确认收入的话申报表怎么填?增值税申报表,如果增值税申报表不填的话,增值税申报表的收入和所得税的收入不一致
这道题,第4年年末现金流入和前4年无流入不冲么?既然第4年无流入为什么还要求流入的现值?第4年末不在前4年内吗?题干说法不自相矛盾么?
请问老师,现在企业所得税有几个档?
怎么计入业务招待费呢?对应的还有差旅费补贴
这个是你们公司的员工不是?
是公司的员工,因为我们原来都是买票,现在因为疫情,为了安全,所以同意员工开自己的车出差,报销油费跟过路费,同时给予差旅费补贴
那这个是可以,计入到差旅费就行
那公司没有公车,可以报销油费么?
差旅费就是给报销了的意思
报当然是报销了,但合规么?需要走哪些手续,需要哪些文件做支撑?
哪些材料作为备查
写一个情况说明就行,注明什么原因
这个说明,账务上要怎么处理,价值怎么确认?
税务上认可么?需不需要纳税调增
正规这种这写说明,审计认可么!
税务上认可,但是这种报销,最好是计入到福利费更合适
没有私车公用协议,也不用代开发票,写个说明就可以不用纳税调增了?
您这个不就是疫情期间这一段?难道还想一直这样操作吗。。
就这一段,这样操作,上市审计能通过么
我就是做审计的,这种基本没啥问题,而且就算调整,也是调整到福利费那里
不明白为啥是福利费?
因为这个和给员工那种伙食补贴,供暖补贴一个意思