借固定资产 贷银行存款

老师,请教个问题,我们酒店是去年10月开业的,当时待摊时有好多发票还没收到。做在暂估里,借长期待摊费用,贷应付账款暂估,现在发现有几笔发票收不回来了,怎么做调整,谢谢老师
老师,你好!我们有一笔销售业务,本该是2021年的销售,但是对方各种申请手续下来要2022年1月才能开出销售发票,同时款项也于2022年才能回款,请问一下这个我怎么做账,在汇算清缴的时候是否需要调整!谢谢
老师,请问我们公司有好几笔生产车间的环保工程款在13年的时候开始付了一笔款,在18年完工并付完款,但是当时没有做账,现在要在2021年补做这笔款项,应该怎么做账?请具体说明一下。谢谢!
老师请问下 有一笔货款 2021年就付请了 发票也都开回来了 但是做账的时候这一笔没按银行流水做账 而是做了一笔向股东借款使得账上的余额和银行对账单的余额对上 但账上还挂着这笔 我现在想要把账上的余额平掉 我应该怎么调整比较好?
老师请问一下,去年的时候一个员工借款给公司,他是转到公司支付宝,公司再转到对公账户的,但是当时的会计把这笔钱直接做成预收账款了,(账上只体现了公户上这笔收入,前面的没有账)现在要把这笔钱还给员工,要怎么做账才好。
老师,您好,软件公司2026年由小企业会计准则改成企业会计准则,有购买500万结构性存款3个月,现已到期,账上显示利息,请问老师对应的购买以及到期的利息分录是怎样的?
老师,一般纳税人开具普票,也要按照13%交税吗???
老师,我们找的第三方检测机构开具的发票内容是技术服务费,入账的时候财务能入成检测费吗
老师,利润表中研发费用是298773.69元,附注中开发支出910526.81元,转入损益731908.27元,期末余额178618.54元,那么这个开发支出和研发费用有什么关系吗
请问老师,年终奖一次性发放的计税方式是怎么样的
上月做到待认证进项,这月转入进项税额,是直接做一笔分录就可以吗,这分录后面的附件还有弄什么吗
朴老师,我账上记得成本和成本发票相差0.01,谁没关系吧?不需要改吧?因为是四舍五入的原因
老师我新来的公司有无形资产摊销,已经摊销6年了,但是之前汇算清缴都没有报过,这次还报吗
你好老师,我们的个体怎么都改成查账征收了
采购付款的话,怎么样去管控
那需要做折扣吗?
我们使用的是U9系统,增加固定资产的话需要建资产卡片做折扣计算吗?
老师能否快点,好急呀
你好 折扣?还是折旧,应该做折旧计算的
就是补做的环保工程款做增加固定资产的话需要建资产卡片做折扣吗?能否具体的会计科目?
你这个工程用于哪些方面
能否具体分析一下
用于生产车间所使用的环保费用还有厂房仓库工程款
如果用于车间:借:生产成本 贷累计折旧
仓库:借:销售费用或管理费用贷:累计折旧
好的,谢谢!
不客气祝您学习愉快!