你按收到的投资款,填列申报就可以的
老师,你好,我们公司新来的员工,这个月发给他9月份的工资共计40000元,那我这个月做个税申报,一次性申报完40000元,是不会产生个税的吧?他今年就发了这一次工资
老师我们公司的印花税是按次申报,这个月一共开了4次发票,现在把4次总金额一次性申报掉可以不?
老师,印花税我们是每月都申报,现在申报12月的多了个1-12月的年度印花税申报,这怎么填写?还需要再交一次印花税吗
老师,我们这个9月30日发生的一笔注资,印花税没交,刚才发现他这个是按次申报的,只能申报在这个月了,我需要怎么做
老师我们企业印花税是按次申报的,但是我们这两个月都没申报,现在申报的话是要一笔一笔报吗?好多笔
老师您好我跨季度红冲销售发票,收入和税都冲没了,我结转的成本还用冲吗?
老师,我们房子被法拍了,产生的税金是买方交的,整个过程分录应该怎么做
请问老师,小规模物业公司承租房产再转让,我司维修发生的费用由乙公司(包工包料)如何签订合同和开票?
集团审计,组成部分的微小错报临界值,应该是集团项目组来定,还是由组成部分会计师来定?
老师,现在6月入以前的固定资产,固定资产卡片上是可以填写期初的累计折旧,但是明细账上的累计折旧怎么做才能跟跟固定资产模块一样呢?
有哪位懂得老师能解答一下疑惑,小规模5月公户收到4700元,这个没开具发票,然后目前也没有进项没有成本,这个季度需要申报收入吗
我们公司比较混乱,不知道哪些应该作为研发费用加计扣除
老师,个人独资企业申报经营所得个税时,为什么投资者减除费用每个月5000不让填或者没自动弹出
量产的东西不应该作为研发费用吗?
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人,我在填写增值税申报表主表,免税销售额,我是把账里面的有票收入和无票收入的不含税收入相加在一个数,然后免税额是自动生成的,请问这样是对的吗?
但日期不就是不对应了么?
这个没关系的,你及时申报就可以的