你好; 你们 这个预估金额是什么情况

我公司的合作企业发来了询证函,对方因为做了预估入库的账务处理。所以和实际发生的金额多了一些。但是我公司没有做预估的金额。我能在询证函上盖相符的章吗?
我们公司收到对方公司询证函,因为他们21年是按暂估没加税款,询证函上采购金额那栏21年是56281(不含税),22年是16000(含税),所以询证函上的采购总金额是72281元,但我们公司账上总的应收账款是21年采购金额63597.53(含税)+22年采购金额16000(含税)=79597.53元,他票22年收到后也没把税款加上,所以询证函上采购金额和我们应收账款不一样,他们这样做没问题吗?信息相不相符?
老师,我是做公路工程的,我本来是好几个合同,都是同一个工地,同一个项目部,但是经营种类不一样,所以,我为了方便就用了其中一个合同办理了外经证,因为是几个合同,所以现在发生的金额远超合同金额了,也就是远超外经证上的金额了,但是,我每次和项目部办理结算也实际去税务局预缴税款了,现在有两个问题,一个是我要核销外经证,一个是我这样做会不会给我带来什么税务风险,怎么能正确的解决这些问题。
老师好,我收到一家公司往来款询证函,是我们公司当时跟这家公司采购的一个大型设备,合同金额300万,约定分几次支付完。我当时因为没有拿到全部300万发票,就对这个固定资产计算了不含税价格做了暂估入库,贷长期应付,然后每次支付完拿到发票以后,先冲掉不含税的长期应付,再做借固资,进项,贷长期应付,现在询证函上的上年年底余额跟我账户余额有差异,他的余额是含税价,我的是不含税价,但是乘以13的税率以后金额就一致了,这种我能给他盖章吗
老师你好,我公司收到一份甲方发的企业询证函-函证账户余额(应该是给律所做审计报告),我发现他做的从我们公司采购金额写的是签合同金额300万(实际22年开票金额120万),我想问下这样子是合理的吗,可以盖章给他吗?
您好,在快帐软件里月底结转管理费用和销售费用的时候提示要二级明细科目,但是结转费用是全部的费用不是某一个二级明细科目下的费用啊?该怎么操作啊?
老师,您好,残保金的人数,指的是交社保的人数,还是报个税的人数呀
他是这样,北京一个实体公司,那个都是按政策要求走的,他就是开发的项目啊,有些是就是软件开发可以享受国家政策,那个6%的可以免税。那个也是按政策走的,按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊,选择那个软件开发,他选择错了,选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊,两个项目他就被那个就是4期检测出来了,他认为不符合要求,但是呢,我们认为这两个项目也符合要求。另外,还有其他项目也符合要求,他们统一都认为都符合要求,所以说这个要处理一下。
老师你好,咨询一个事情:朋友他开了公司,但是他目前的情况不太好,欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万,他现在没有,但是他的公司账户上有钱,他想通过公司账户直接转给债权人,可以吗?转帐时备注:公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》, 他自己是股东,想委托公司代还款这笔金额,年底以前将钱再还给公司,这样可以吗?
老师你好,咨询一个事情:朋友他开了公司,但是他目前的情况不太好,欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万,他现在没有,但是他的公司账户上有钱,他想通过公司账户直接转给债权人,可以吗?他想跟公司签一个《代还款协议》, 他自己是股东,想委托公司代还款这笔金额,年底以前将钱再还给公司,这样可以吗?
老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗?
老师晚上好!小规模信息服务公司3月份预收款9万多,在3月份开了发票,现在怎么处理比较好,一季度没有成本,要缴纳多好企业所得税
老师,建筑业需要交些什么税,所有税种?
老师,我是个体户,开了一张九万的普通发票给客户,我增值税按照三十万季度免税,经营所得我没有成本票,我要交多少经营所得税呢?可以告诉我按照现在税法我要交多少吗?另外我想知道最新的经营所得税税表是什么?
老师,支票属于库存现金这个科目嘛?
对方公司向我公司采购货物。比如实际发生是100万,但是对方记账是150万,其中有50万是对方公司估的。
所以询证函上写的是采购款150万。但是另一份询证函又有欠我公司50万的货款
你好 ; 那你不能写相符 ;你要 在下面列清楚原因不符合是这个50万有差异 ; 然后盖章给对方。 你要写相符就承认了对方给你付款150万了