借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

年底了,销项税和进项税余额都有金额,并且销项税大于进项,年终了怎么平掉相关金额。请老师指导。
年底的时候,进项税额大于销项税额,怎么处理
进项税额,销项税额的余额年底怎么处理
增值税进项和销项年底都有余额需要做处理吗
进项税额和销售税额都有余额月底怎么结转?(进项大于销项)
老师您好,请问一下会计学堂的课程讲义怎么找?
老师,我们是房地产公司,自建了一栋物业楼和营销中心,2025年12月转固定资产了,请问1月我准备计提折旧,分别按多少年来计提折旧呢
实际工作中出纳审核原始凭证付款业务是手动签字的,还是用盖出纳名字的章
老师现在职工产假期间,个税系统不能0申报。还有个人社保是由单位代缴,生育津贴由个人直接领取,这个做账和个人社保怎么收取呢?
请教一下我们从面粉厂买面粉,然后单独找的运输公司运输分别付款,现在运输公司给开的专票,我们可以认证嘛,因为我们卖给下家的商品单价含着运费呢,我们出这个运费钱,就怕认证运输专票有问题
电子税务局企业所得税汇算清缴未申报之前怎么导出报表?
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老师,你好,我们出口退税,税局要我们提供那个办公场所经营照片,我们注册地址没有办公,实际办公搬到其他地方经营,可以拍实际办公地址的照片吗
我们是做应用拉新。相当于剪辑视频发布在抖音上,然后引导用户下载,需要什么经营范围
小规模不超过30万增值税怎么做账
这个未交增值税,是销项税额–进项税额,剩的留抵么?
好对的是的是这么做。
那已交税金期末怎么处理呢?
你好,这个是当月缴纳当月的,你们是这种情况吗?
今年没交,是去年交的,现在是账面已交税金有余额(从上年结转过来的)
你好,你结转的增值税是怎么做的?应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税吗? 如果是的话,借应交税费未交增值税贷应交税费已交税金。
什么都没做,现在情况是,进项税额年末余额=去年期末余额+今年全年发生额,销项税也是一样。
你好,交税之前你不结转增值税吗?
你能把你完整的增值税的分录写一下吗?
今年没有交税金,留抵一直都有!去年交了,但具体怎么回事不清楚,我这个是从代理会计那拿回来,今年才开始自己做的。
你好,完整的分录做这个。 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
已交税款不要做这个,这个是当月缴纳当月的,你当月没有缴纳当月的用不到这个科目。
老师,那正常我应该是没有都得将应交税费转出的是么?
对的是的,没有的一次做到这个月。
那去年结转过来的,也可以做到这个月里么?
可以的可以做,做到这个月可以的,没有问题。
好的太感谢您了
不用客气,工作愉快。