你好转到未交增值税,同学

老师,请问下,之前进项大于销项不用交增值税,导致年末有余额,要怎么结平呢
老师,年底了我们进项税额还大于销项有问题吗?
年底了,销项税和进项税余额都有金额,并且销项税大于进项,年终了怎么平掉相关金额。请老师指导。
老师,你好,我上期,销项税额大于进项税额时,分录如图,本期进项大于销项形成了留底税额,没有做分录,如果我下期,有销项税额,并且这个销项税额小于我留底的税额,还需要做分录吗?如果要做怎么做
你好 进销项好几年没有结转了 销项余额大于进项 差额应该是这几年交的税吧 现在要把进销项结转了 分录怎么做 差额转到哪里 税都交过了
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
个税计算是不是按照全年总收入-6000-各项扣除,按照相应比例计算? 比如说全年收入105000,专项扣除:赡养老人全年18000,子女教育全年12000,贷款全年12000.这样他需要缴纳个税=105000-60000-18000-12000-12000=3000*3%=90 汇算清缴的最终数据是这样的吧?
老师,请问下2024年3月份开具的发票,现在还能抵扣吗,
大型国企总部财务共享中心应付会计的主要工作内容和注意事项,涉税风险点,已经对于刚入职财务工作的大学生的职场建议,用的系统是SAP S/4HANA 版本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
请问老师:未开票申报的收入跨年 请问老师:25年未开票申报,到26年公司才有销项要开票,跨年可以用25年的未开票已申报的额度抵消吧?
凭证装订,如果1-12月,共分4本,一本凭证是7-9月,我们下面是写第壹本,共壹本,。,还是写第叁本,共肆本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
购买办公柜子,应该怎么做账?并且我给公司打款7724.75元,但是公司给我开了7802元发票,差额我应该怎么处理?
老师,24年收到的成本票已入账,在25年对方红冲了,那我们作为受票方需要把这部分调整出来吧?那他在24年修改申报,还是直接在今年做红冲呢?
能有详细分录吗?谢谢老师
借: 应交税费——销项税额 贷:进项税额 应交税费——未交增值税
那未见增值税会不会重复金额啊!因为每月计提增值税的分录是:借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未见增值税
同学,你可以再通过转出未交增值税过渡
??,不明白 不好意思老师
借: 应交税费——销项税额 贷:进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷:应交税费——未交增值税
这样所有科目都清了是吗?
当然,同学,下个月缴纳就结清了
那不影响当月计提的增值税和附加什么的对吧
对的同学这个不影响的
好的,谢谢老师
不用客气祝你生活愉快