你好转到未交增值税,同学

老师,年底了我们进项税额还大于销项有问题吗?
年底了,销项税和进项税余额都有金额,并且销项税大于进项,年终了怎么平掉相关金额。请老师指导。
老师,你好,我上期,销项税额大于进项税额时,分录如图,本期进项大于销项形成了留底税额,没有做分录,如果我下期,有销项税额,并且这个销项税额小于我留底的税额,还需要做分录吗?如果要做怎么做
你好 进销项好几年没有结转了 销项余额大于进项 差额应该是这几年交的税吧 现在要把进销项结转了 分录怎么做 差额转到哪里 税都交过了
现在发现公司的销项减进项,并不等于科目余额表中应交税费,怎么把销项和进项调平呢?而且有快10年的账了
销售农产品、比如稻子小麦、免税吗
带货直播公司在杭州注册的公司,直播带货场所在上饶,长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
口腔医疗适用什么优惠政策
老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
老师,个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
外贸企业可以做内销吗
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去? 您好,不需要自己填,每月勾选进项税额后,自动带出来 是不对着5月凭证进进项勾选?没有收入也要勾选吗?
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去?
能有详细分录吗?谢谢老师
借: 应交税费——销项税额 贷:进项税额 应交税费——未交增值税
那未见增值税会不会重复金额啊!因为每月计提增值税的分录是:借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未见增值税
同学,你可以再通过转出未交增值税过渡
??,不明白 不好意思老师
借: 应交税费——销项税额 贷:进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷:应交税费——未交增值税
这样所有科目都清了是吗?
当然,同学,下个月缴纳就结清了
那不影响当月计提的增值税和附加什么的对吧
对的同学这个不影响的
好的,谢谢老师
不用客气祝你生活愉快