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年底了,销项税和进项税余额都有金额,并且销项税大于进项,年终了怎么平掉相关金额。请老师指导。

2022-01-10 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-10 10:07

你好转到未交增值税,同学

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快账用户3121 追问 2022-01-10 10:08

能有详细分录吗?谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-10 10:14

借: 应交税费——销项税额 贷:进项税额 应交税费——未交增值税  

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快账用户3121 追问 2022-01-10 10:25

那未见增值税会不会重复金额啊!因为每月计提增值税的分录是:借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未见增值税

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齐红老师 解答 2022-01-10 10:30

同学,你可以再通过转出未交增值税过渡 

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快账用户3121 追问 2022-01-10 10:31

??,不明白 不好意思老师

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齐红老师 解答 2022-01-10 10:33

借: 应交税费——销项税额 贷:进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷:应交税费——未交增值税  

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快账用户3121 追问 2022-01-10 10:34

这样所有科目都清了是吗?

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齐红老师 解答 2022-01-10 10:35

当然,同学,下个月缴纳就结清了

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快账用户3121 追问 2022-01-10 10:36

那不影响当月计提的增值税和附加什么的对吧

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齐红老师 解答 2022-01-10 10:42

对的同学这个不影响的

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快账用户3121 追问 2022-01-10 10:43

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-10 10:44

不用客气祝你生活愉快

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相关问题讨论
你好转到未交增值税,同学
2022-01-10
您好,1分录是错误的,结转应交税费未交增值税,只需要应交税费应交增值税(转出多交增值税)和(转出未交增值税)
2022-03-14
你好,一般纳税人,进项税大于销项税,每月最好结转下进项税额和销项税额,这样账目上会清晰很多。
2022-05-13
同学您好,借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目
2024-04-01
如果是遗漏认证 认证发票并调整账务 尽快将遗漏认证的发票进行认证。认证后,根据认证结果做如下账务处理: 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:应交税费 - 待认证进项税额 调整后续账务处理 对于 2024 年已经入账的进项税额,需要检查是否有重复记账的情况。如果存在,应冲减重复记录的部分,确保进项税额的准确性。 如果是记账错误 冲减错误记录 如果是多记了待认证进项税额,需要查明具体的错误凭证,做红字冲销分录。例如,假设之前错误地将一笔不应计入待认证进项税额的 1000 元计入该科目,应做如下冲销分录: 借:相关科目(原错误记账对应的借方科目,如原材料等) - 1000(红字) 贷:应交税费 - 待认证进项税额 - 1000(红字) 补记正确的账务 根据实际情况补记正确的账务。如果上述 1000 元本应直接计入进项税额,同时发票符合认证条件,应补记: 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)1000 贷:相关科目(如银行存款、应付账款等)1000
2024-12-04
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