你好转到未交增值税,同学

老师,年底了我们进项税额还大于销项有问题吗?
年底了,销项税和进项税余额都有金额,并且销项税大于进项,年终了怎么平掉相关金额。请老师指导。
老师,你好,我上期,销项税额大于进项税额时,分录如图,本期进项大于销项形成了留底税额,没有做分录,如果我下期,有销项税额,并且这个销项税额小于我留底的税额,还需要做分录吗?如果要做怎么做
你好 进销项好几年没有结转了 销项余额大于进项 差额应该是这几年交的税吧 现在要把进销项结转了 分录怎么做 差额转到哪里 税都交过了
现在发现公司的销项减进项,并不等于科目余额表中应交税费,怎么把销项和进项调平呢?而且有快10年的账了
老师,请问弱电工程也是开建筑发票么需要办外经证
小规模纳税人开出租金发票票面税率是多少
老师,佣金是什么意思,一直不理解,账务怎么处理,国外客户需要给佣金.
外贸企业-待补填出口发票号码数据这个是我们开出销售发票号码吗?
老师,您好! 新注册的公司,法人或者股东转到对公账户的钱,是记成实收资本?还是公司借款?
越南在2025年10月1日实施新税法,内容是以后成立的企业不再享受企业所得税优惠,请问这个政策在哪里可以看到呢?
为什么导入报关单后待处理数据显示16条,但是可配单数据显示0条
老师我出口退税的 客户钱打不进来 找的国内代理付的款 那这个我可以退税吗 去年的单子 我下个月提交不是需要收汇明细吗 那这个没有呢
老师,请问误入营收的收入可以再下个月调出来吗,没有开票
导入报关单后批量补录出口发票号码就是勾选的那张进项发票吗
能有详细分录吗?谢谢老师
借: 应交税费——销项税额 贷:进项税额 应交税费——未交增值税
那未见增值税会不会重复金额啊!因为每月计提增值税的分录是:借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未见增值税
同学,你可以再通过转出未交增值税过渡
??,不明白 不好意思老师
借: 应交税费——销项税额 贷:进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷:应交税费——未交增值税
这样所有科目都清了是吗?
当然,同学,下个月缴纳就结清了
那不影响当月计提的增值税和附加什么的对吧
对的同学这个不影响的
好的,谢谢老师
不用客气祝你生活愉快