需要手动调整资产负债表期初数。未分配利润调增,应交税费调减

老师,我单位收到一笔企业所得税退款,我分录做的是,借:银行存款 贷;应交税费—应交所得税 借:应交税费—应交所得税 贷;利润分配—未分配利润 但是我的勾稽关系就对不上了,刚刚好相差这个所得税金额
收到退税 分录是不是 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税, 借:应交税费-应交企业所得税 贷:本年利润-未分配利润
老师,收到往年退税款 分录 ,借:银行存款 ,贷:应交税费-企业所得税,借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-企业所得税 是这样吗?
4月做的补交分录借所得税费用149,贷应交所得税149,借应交所得税149,借银行存款149,借利润分配-未分配利润149,贷所得税费用149,老师,为啥最后勾稽关系不对。差的刚好就是这个金额。
老师您好,2 022 年 企业所得税多交的税款退回来了,分录这样坐对吗? 借:银行存款 贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 贷:利润分配—未分配利润
你好,老师。做错了凭证,应该是借银行存款,贷应收账款,我做了借银行存款,贷主营业务收入,已经过月了,怎么改正
员工报销的个人电话费可以入账吗
暂估的成本冲销的时候怎么做账
老师您好,您请问一下,公司像向银行贷款100万元,由中介机构帮你贷款的,要收取12万元的中介费,手续办结后,银行打款100万给中介,中介才转账100万扣除12元后,剩余才给老板的私户转账。到时还是要还款给银行100元的,就想问,这中介费要做账嘛,全部的账分录要怎么做。谢谢老师
老师好,技术服务收入能计入高新收入吗?
老师您好,请问采购不同期间的价格不同,用哪个公式可以取数最新采购价呀?
老师我们采购一批28万的零散货物开数电专票的时候也要开好明细吗?
跨月收到的原材料红字发票分录怎么写?
航空运输电子行程单电子发票和铁路电子客票可以抵扣吗
销售开单模块下的发票类型一定要一一对应上吗
T3系统里财务报表手动填不了呀,是要导出来调整吗?导出来调整的话,系统里面的也还是没变呀
我可以把这笔款做成营业外收入吗
可以把这笔款做成营业外收入
是要导出来,自己手动调整