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购买方12月开具了红字发票信息表,销售方1月才开红字发票,请问申报时需要怎么申报

2022-01-12 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-12 16:43

你好在1月份申报,12月份的时候进项转出。

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快账用户6762 追问 2022-01-12 16:46

就是现在我申报12月的增值税时,在红字专用发票信息表注明的进项税额栏填写税额,我12月是否需要做红字发票的分录

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齐红老师 解答 2022-01-12 16:47

你好,对的是的,需要做的需要做进项转出,然后以后收到发票,把这个发票放到记账凭证后面就可以。

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快账用户6762 追问 2022-01-12 16:49

1月销售方开具发票,我收到红字发票就附在12月的记账凭证后面,不需要再做分录了是吧

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齐红老师 解答 2022-01-12 16:50

号对的是的,是这么做的。

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快账用户6762 追问 2022-01-12 16:51

谢谢郭老师

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齐红老师 解答 2022-01-12 16:53

不用客气,工作愉快。

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快账用户6762 追问 2022-01-12 17:09

进项税额转出时分录怎么写,借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额,袋应付账款,红字吗

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齐红老师 解答 2022-01-12 17:43

可以的,可以这么做的。

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你好在1月份申报,12月份的时候进项转出。
2022-01-12
你好,需要的你之前的增值税申报表得去修改,因为你重新开了之后,他会要求你们单位再重新进项转出一次。
2021-11-19
你好,不可以的,一张红字信息只能对应一张发票
2023-11-22
同学你好 这个可以不给的
2023-04-03
情况1,销售方直接开红字发票就是了呀。 情况2,购买方未申报抵扣,销售方就开红字信息表和红字发票,然后再开具正确的蓝字发票
2022-05-27
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