你好在1月份申报,12月份的时候进项转出。

购买方12月开具了红字发票信息表,销售方1月才开红字发票,请问申报时需要怎么申报
老师,请问一下,1.红字发票是购买方要退货,然后要求销售方开具的吗?2.开具红字发票必须要购买方给到我方红字信息表我才能开红字发票吗?
请问老师,月末购买方开具了红字信息表,销售方未收到需要将红字发票开出吗?如果跨月收到红字信息表,可以隔月开具红字发票吗?
购买方已抵扣,申请红字发票信息表。销售方开具了红字发票,请问,销售方需要把红字发票的第二三联给购买方吗
购买方开出的红字信息表有时效性吗?购买方三月开了红字信息确认单给销售方,5月对方说开不出红字发票,红字信息申请单可以再次重来吗?
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
老师,公司租了村子里的田地,这个租金还有赔付的青苗费直接从对公账户转,只有租赁协议,能正常入账吗
老师,之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
郭老师,债务重组,债务人用自己的股权还债,用哪天的公允价值,用别人的股权还债,用公允还是账面价值入账
给公司买了电梯但是不明确用途,是给客户装的还是给自己人用的这个分录写在建工程还是借固定资产借进项税贷应付账款?
老师,我们2025年7月份给供应商打了7万块钱,对方没给票,我们也没计提2025年成本,现在对方开票73000,含尾款3000质保金暂时不付,这个记哪年成本
法人在25年7月-26年7月借款50万,但是没有约定利息,但现在把借款协议重新签订了,约定了月息2000, 因为之前没约定利息,所以没缴纳增值税,那现在增值税要怎么处理
就是现在我申报12月的增值税时,在红字专用发票信息表注明的进项税额栏填写税额,我12月是否需要做红字发票的分录
你好,对的是的,需要做的需要做进项转出,然后以后收到发票,把这个发票放到记账凭证后面就可以。
1月销售方开具发票,我收到红字发票就附在12月的记账凭证后面,不需要再做分录了是吧
号对的是的,是这么做的。
谢谢郭老师
不用客气,工作愉快。
进项税额转出时分录怎么写,借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额,袋应付账款,红字吗
可以的,可以这么做的。