那你后面转的时候,就是借银行存款,贷零余额账户用款。
本月应交税费:单位应交职工保险合计10000,垫交职工保险个人部分10000(不包括养老保险)垫交临时工个人部分5000,职工个人养老保险5000(工资表代扣3000,己做账),财政拨保险费20000,零余额账户上有5000余额,出纳又存25000到零余额账户,扣税时只扣了45000,财拨的医疗险5000没扣,并且45000是从单位银行账户扣的,然后又从零余额账户转了50000到单位账户,老师,我该怎么处会计凭证,我有25000的银行存单,45000的银行单(从单位账户扣的),50000银行单(零余额账户转到单位账户,麻烦老师列一下会计科目,谢谢
4.某事业单位为开展专业业务活动人员计提的工资50万元, (1)计提工资薪酬 (2)通过单位零余额账户进行工资实际发放 5.某行政单位在2018年发生以下业务: (1)11月30日,财政拨款收入科目余额4万元,事业收入科目余额5万元,附属单位上缴收入科目余额1万元,经营收入科目余额7万元,其他收入科目余额3万元 (2)11月30日,业务活动费用科目余额3万,单位管理费用科目余额2万,经营费用科目余额3万,所得税费用科目余额4万,其他费用科目余额1万。 要求 ①期末结转收入②期末结转费用③结转本期盈余科目余额 6.某行政单位在2018年发生下列与净资产相关的业务: (1)12月31日本年盈余分配科目余额70000元; (2)12月31日无偿调拨净资产科目余额250000元; (3)12月31日以前年度盈余调整科目余额230000元; (4)12月31日使用从收入中提取的专用固定资产专用基金购置固定资产180000元
请问老师,行政单位12月份先从业务经费代缴了员工的个税,等22年1月零余额发工资时将代扣的个税从零余额转入业务经费,这种应该怎么做会计分录呀
某事业单位2022年发生以下业务:(1)该单位1月职工薪总额为900000元,代扣代缴住房公积金50000元,代扣代缴社会保险费12000元,代扣代缴个人所得税3600元,代扣为职工付的房租、水电费共7500元。计算本月应付职工薪酬,并编制分录。(2)计算该单位1月代扣代缴税费和代扣垫付费用,并编制分录。(3)使用财政直接支付方式支付职工薪刚和代缴住房公积金、社会保险费和个人所得税,并编制分录。(4)11月6日,该单位从中国建设银行取得借款400000元。期限6个月。编制会计分录。(5)11月12日,该单位通过余额账户购入一批办公用品共计8000元。办公用品已验收入库。编制会计分录。老师,有5问,不要乱答,答完给好评
某事业单位2022年发生以下业务:(1)该单位1月职工薪总额为900000元,代扣代缴住房公积金50000元,代扣代缴社会保险费12000元,代扣代缴个人所得税3600元,代扣为职工付的房租、水电费共7500元。计算本月应付职工薪酬,并编制分录。(2)计算该单位1月代扣代缴税费和代扣垫付费用,并编制分录。(3)使用财政直接支付方式支付职工薪刚和代缴住房公积金、社会保险费和个人所得税,并编制分录。(4)11月6日,该单位从中国建设银行取得借款400000元。期限6个月。编制会计分录。(5)11月12日,该单位通过余额账户购入一批办公用品共计8000元。办公用品已验收入库。编制会计分录。老师好了吗尽快
建筑行业,收到项目上个人代开的人工费发票,个人代开的机械费发票,还有机械租赁公司开的机械发票,都需要缴纳印花税吗
老师我们账上未分配利润是亏损。但是企业所得税汇算调整后有利润,这种年度汇算调整,账面要不要调整呢?这种利润可以分吗?
9月认证的8月进项发票,账是入到8月还是9月
有个客户给我转了1万元,手续费30,我们实际收到9970元。过了两天,他又要退款,经过协商,我们退他9970元,这个怎么写分录呢?
老师不付的款如何平账,
今年发放去年的年终奖,去年没有计提,该怎么账务处理,分别从会计和所得税怎么处理说明下
买材料费像脚手架、腻子、油漆等计入什么科目
老师更改财务报表的路径是什么?
老师,申报个税,9月申报7月工资,扣除的社保是7月还是8月
老师怎么编报表,在原2025.3月报表,编制2025.6月报表,24年年末数是据银行要求调整的?
老师,代缴的时候怎么做分录能指点一下不
借,应交税费 贷,银行存款
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。