您好!专票可以抵扣,这个是你们的成本费用, 借:成本费用等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等

老师,公司是一般纳税人,快递行业,有成本发票也是专票,这个是要怎么抵扣,分录要怎么写
老师 银行扣款开具的发票是普票还是专票?应该是专票吧?要不然一般纳税人怎么能抵扣?
我们是一般纳税人公司,收到自产自销免税发票,怎么做分录,也要计算抵扣后,计库存商品和进项税吗, 还有免税发票结转成本的时候要扣除计算抵扣的税金吗
老师请问一下,快递行业是一般纳税人,可以抵扣进项税嘛,税率是百分之三, 取得的进项发票有百分之三和百分十三的,还要百分之6的怎么抵扣
老师,我们有个费用是280,收到专票1400,我们是一般纳税人,这个发票我们要怎么抵扣啊,全额抵扣,还是怎么弄呢
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师作为生猪饲养行业,购买的饲料不是有进项税吗,生猪的销售是免税的,购进的饲料的进项税怎么办
这个专票需要在税务系统里抵扣吗,最后需要做进项税额,跟销项税额的结转吗
您好!需要在勾选平台勾选认证才能抵扣的,增值税结转是通过未交增值税科目来结转的,进项税额不会单独结转哦
那麻烦老师,增值税结转的分录是怎么写
您好! 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
老师,那我有收入的时候,是不是借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税,销项税额
您好!是这样做的哦