你好 借:库存商品或原材料 , 贷:应付账款-暂估

老师,实际工作中,什么科目或者情况用暂估?什么科目或者情况用计提?
你好,老师,摘要什么时候用计提,什么时候用暂估,这两者有什么区别
老师,暂估一般用在什么时候?会计科目,怎么用?
老师,企业做账时除了应付账款暂估外,应收账款暂估会用到不,如果也会用到的话一般什么时候用呢?
老师好,暂估的会计科目是什么呢?成本费用是3000元,没收到发票,想暂估的话,是把暂估写到摘要里吗?会计科目不变吗?这个会计科目是,借,主营业务成本,贷,预付 还是怎么写?
老师,法人是企业股东在企业开支我,申报个税了,但没签劳动合同,这有纳税风险
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
什么时候用暂估科目,是不是还不确定金额时用?
你好,已经购进材料或者商品的情况下,还没有取得发票,就需要做暂估入账处理
像物流公司哪有什么原材料,那理解成什么?
你好,物流公司没有原材料。 那通常是已经发生了相关成本费用支出,还没有取得发票的情况下做暂估入账处理