您好 请问有科目余额表么
收入,费用,利润综合题某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年1月至11月“利润表”部分相关项目的累计发生额为:税金及附加600万元、销售费用500万元、管理费用1000万元、财务费用200万元。2019年12月该企业发生如下经济业务:(3)31日,确认2019年长期借款利息费用。2019年7月1日,该企业为筹集生产经营所需资金,向银行借入8000万元、5年期、每年末计息、次年初付息、到期一次还本,年利率为4%(与实际利率一致),收到的款项已全部存入银行。(4)31日,计算确定本月应交城市维护建设税35万元(不考虑教育费附加),车船税5万元、支付印花税3万元,确认短期借款利息费用15万元,取得银行存款利息收入3万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题(答案中的金额单位用万元表示)。3.根据资料(3),计提本年度的相关利息会计处理4.根据资料(4),计算税金及附加和财务费用的金额5.根据所给资料,计算全年度的期间费用。急急急急急急急急急麻烦老师帮忙
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
头像 答疑老师 回答:您好,资产负债表完全照搬7月末的科目方向和金额。利润表期初没金额。请问中途接账利润表上的数字如何建立
老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
老师您好!请问我公司补缴2018至2022年房产土地税,4月17、18日税及滞纳金已缴,4月25日专管员打电话说土地税等级核错了应该是二级核成一级的了全额退土地税和滞纳金,4月27日日又按二级交了土地税,但土地退税是5月才能到账,报表也已经报送,怎样分录处理?小企业会计制度没有以前年度损益调整,如果用利润分配一未分配利润科目的话,资产负债表期初余额未分配利润十利润表本年累计净利润不等于资产负债表未分配利润(影响勾稽关系)直接计提时用营业税金及附加可以吧?谢谢
如果只能更正申报增值税,企业所得税,不能更正往期认证,挂靠车二手车收入没申报,现要求补申报增值税,企业所得税,这种情况如何处理,
我公司搬了办公室,之前办公室确认了使用权资产,之前办公室年租金是264485.96元,按年金系数2.72做得使用权资产金额719401.8元,未确认融资费用74056.07元,现在我们搬了新办公室,那这个使用权资产怎么做
如果我属于农产品自产自销 享受免税政策,但是我其他业务和这个业务合在一起,拆过三十万,小规模需要交税吗
您好,我老板新注册一个公司,让我把这个新公司 领下来 咋办
刚开始营业的医药销售企业,前期除了购进货物进项发票还有其他进项发票,导致进项大于销项,这种情况会不会有什么风险?
老师,那是说之前的明细账和现在正确的明细账的差额就可以作为最后一笔分录的原始凭证了吗
老师要付劳务费30003.36,我叫对方把劳务发票开过来,您帮忙看看要扣对方多少个税
当普票及专票未超过30万时,可以享受以下优惠政策: 1、普票未超过30万: 如果您的普通发票金额未超过30万元,那么这部分销售额是全额免税的。 2、专票未超过30万: 如果您的专用发票金额未超过30万元,那么这部分销售额需要按照1%的征收率缴纳增值税,而不是3%。 3、混合开票未超过30万: 如果您的普通发票和专用发票混合开票的总额未超过30万元,普通发票部分免税,专用发票部分按1%的征收率缴纳增值税。 4.混合开票超过30万,普票还免税吗
老师,这几天我们这边水灾,公司的货物受损,要怎样留证据啊?要通过什么部门鉴定不?还是我们公司已经做账就好了
付的备用金应该做什么?
没有呢,然后月底的时候我看主营业务成本好像不能自动结转要手弄一个凭证吗
利润表要根据科目余额表里面的汇总数据录入
损益类科目 软件期末可以自动结转的
就是没有余额表,没有那个余额表我要如何操作呢?
那您手上有没有上个月的利润表
有的,这个是有的
那根据利润表本年累计的数据录入
录入后说损益类不应该有余额,不平呢
借方跟贷方都录入累计数据 没有期末余额啊
我这样填不对的是吗?期初设置里的
好的,我在旁边借贷里填一下,谢谢你哦,么么哒
不客气哈 欢迎有疑问继续提问