你好,如果你不是差额计税的话可以开1%。
公司属于劳务派遣小规模,之前一直是开普票的差额征税,专票1个点的服务费,但是因为一个季度没超过30万,所以没管过,现在一个季度开票会超过30万有没有必要升成一般纳税人呢,如果不升的话按小规模是不是全额计税呢
老师,我们是小规模纳税人,有客户要求我们开三个点的增值税专票,在小规模纳税人减按1%征税期间,我们能去税局申请代开3%的专票吗?
老师,我们是小规模,开了张3个点的专票,可以享受疫情优惠政策按1个点交增值税吗?
小规模纳税人疫情期间享受1%的税率优惠政策,普票开的都是1%税率的,如果开了3%专票,当季度和以后季度还能享受1%的税率优惠政策吗?
我们是小规模的劳务派遣公司,如果去税务局开全额普票的话是开3个点还是1个点呢,它享受小规模纳税人疫情期间减按1%的税收政策吗
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
可是申报表上还是3%呢?
你好,你需要交增值税的吗?
是的,申报表上也没看见哪里有减免税申报呀
你好在主表应纳税减征额还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面填写。
如果按差额开票呢,就只能开5%的税率吗
你好,对的是的,是这么做的。
我按差额申报,我收入100万,减去人工工资90万,差额只有10万,未达增值税起征点,为什么申报表上还要交税呢
你好,开的是普通发票的吗?截图申报表看一下可以吗?
哦,差额开票开的是专票,所以要交税
你好,对的是的,那就需要交税。
还有个地方不明白,就是差额征税的申报表上,这个免税销售额这里为什么要填个负数,申报表才不提示有错误
你好,是不是之前有无票收入。
还没有开票,之前是0申报
你好,你这个是已经申报成功吗?还是这个月申报的?
这个月待申报单的,填好了,还没有申报,之前那个免税销售额那里没有填数据,保存的时候老是提示那里有误
你好,这个负数填写的不对。
你为什么要在这里填写负数?你是差额计税的,应该在附列资料里面填写。
你看我要是把那个数字去掉就是这个提示
第四行和第五行这两个金额怎么不一样?