你好,如果你不是差额计税的话可以开1%。
公司属于劳务派遣小规模,之前一直是开普票的差额征税,专票1个点的服务费,但是因为一个季度没超过30万,所以没管过,现在一个季度开票会超过30万有没有必要升成一般纳税人呢,如果不升的话按小规模是不是全额计税呢
老师,我们是小规模纳税人,有客户要求我们开三个点的增值税专票,在小规模纳税人减按1%征税期间,我们能去税局申请代开3%的专票吗?
老师,我们是小规模,开了张3个点的专票,可以享受疫情优惠政策按1个点交增值税吗?
小规模纳税人疫情期间享受1%的税率优惠政策,普票开的都是1%税率的,如果开了3%专票,当季度和以后季度还能享受1%的税率优惠政策吗?
我们是小规模的劳务派遣公司,如果去税务局开全额普票的话是开3个点还是1个点呢,它享受小规模纳税人疫情期间减按1%的税收政策吗
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可是申报表上还是3%呢?
你好,你需要交增值税的吗?
是的,申报表上也没看见哪里有减免税申报呀
你好在主表应纳税减征额还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面填写。
如果按差额开票呢,就只能开5%的税率吗
你好,对的是的,是这么做的。
我按差额申报,我收入100万,减去人工工资90万,差额只有10万,未达增值税起征点,为什么申报表上还要交税呢
你好,开的是普通发票的吗?截图申报表看一下可以吗?
哦,差额开票开的是专票,所以要交税
你好,对的是的,那就需要交税。
还有个地方不明白,就是差额征税的申报表上,这个免税销售额这里为什么要填个负数,申报表才不提示有错误
你好,是不是之前有无票收入。
还没有开票,之前是0申报
你好,你这个是已经申报成功吗?还是这个月申报的?
这个月待申报单的,填好了,还没有申报,之前那个免税销售额那里没有填数据,保存的时候老是提示那里有误
你好,这个负数填写的不对。
你为什么要在这里填写负数?你是差额计税的,应该在附列资料里面填写。
你看我要是把那个数字去掉就是这个提示
第四行和第五行这两个金额怎么不一样?