同学你好,交款时 借,管理费用 贷,银行存款 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款 贷,管理费用
请问老师,航天信息的金税盘和技术维护费可以抵扣,我这个月没销项不能抵扣,航天信息的发票这个月需要入账吗,分录怎么做
老师,我像问一下契税该如何做分录,涉及契税的分录有哪些
请问老师,交的航天技术维护费,如何做帐涉及到的分录有哪些?
一般纳税人的航运公司,享受税收返还政策,返还的税款收到以后怎么做账?麻烦老师写下详细的会计分录,谢谢!还有这笔税收涉及交哪些税款吗?具体是涉及哪些税款?
请教老师:现在航天每年的技术维护费280元还可以全额抵扣吗?相关分录是怎样做的呢?
老师,您好!假如是项目投资,每年都有红利,如何做分录?还有就是有的钱是从公司走过而已,过后又转到别的公司?这又怎么做分录?麻烦帮解答,谢谢!
零售行业,卖硬件。是直接确认收入的吧,老师。明天要面试我准备下。零售行业财务大概流程怎么样的呢。看他说卖了是自动生成收入凭证的。。这家没有生产,没有时段履约了吧。直接确认收入??。
不存在交易意图就是长期获利的不打算短期获利的意思吗?这题目是答案是以公允价值计量且其变动记录当期损益,这不是交易性金融资产吗?交易金融资产不就是短期的吗?他又有债,又有权,为什么不能选以公允价值计量且其变动计入其他综合收益,这个既可以是其他权益工具投资,又可以是其他债权投资,也可以是在于可以是股的。这个也是长期获利的。
老师,中级万人模考的课程回放在哪里?
老师,公司购买车辆,开的全款发票,公户支付首付款怎么入账,后期分期,需要公户转给法人,法人再还车贷又怎么入账啊
支付的佣金1万美元为啥不能抵进项呢?是因为没取得发票吗?
题目里面养子也算近亲属?
老师,税务师的含金量怎样?有必要考吗?
个体户查账征收,个税按多少税率征收
老师:我们火锅店的,发票可以在手机上开吗
老师,最后不用结转减免税款了??直接在借方就行了?
同学你好,最后不用结转减免税款了??直接在借方就行了?——月末 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一减免 贷,应交税费一应交一转出未增值税
就一张普通的电子发票金额280元,老师再重新说一次月末的结转分录吧
同学你好 借,管理费用280 贷,银行存款280 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款280 贷,管理费用280 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一减免280 贷,应交税费一应交一转出未增值税
最后一步,必须要写 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 吗??
最后一步,必须要写 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 吗??——月末进项和销项也是需要转出的;
最后一步, 借,应交税费一应增一销项280 贷,应交税费一应增一进项280 借,应交税费一应增一减免280 贷,应交税费一应交一转出未增值税280 是这样吗??
同学你好,不是的;进项和销项是看账上进项和销项的具体数额,这280不是减免税么,比如销项500,进项100 借,应交税费一应增一销项500 贷,应交税费一应增一进项100 借,应交税费一应增一减免280 贷,应交税费一应交一转出未增值税120
老师,本月没有任何进销项,怎么做呢?? 贷,应交税费一应增一减免280 贷,应交税费一应交一转出未增值税280(红字)对吗??
同学你好 本月没有任何进销项,怎么做呢??——没有交税,是不能抵减的,所以放在借方,不做月末的分录;
就做这两步对吗?月底不结转 借,管理费用280 贷,银行存款280 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款280 贷,管理费用280??
同学你好 就做这两步对吗?月底不结转——对的;
老师,以后月份发生进项销时就可以抵减对吧??在做12月份增值税减免表时也不用填写??
同学你好,以后月份发生进项销时就可以抵减对吧?——对的; ?在做12月份增值税减免表时也不用填写??——不用填的;
谢谢老师
不客气的,祝您 学习愉快;