同学你好,交款时 借,管理费用 贷,银行存款 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款 贷,管理费用
请问老师,航天信息的金税盘和技术维护费可以抵扣,我这个月没销项不能抵扣,航天信息的发票这个月需要入账吗,分录怎么做
老师好,请问收到的航天信息的金税盘160元和金税盘维护费280元,一共440元,都是开的专用发票,我问一下因为这个费用都是可以抵扣的,分录怎么做?
老师,我像问一下契税该如何做分录,涉及契税的分录有哪些
请问老师,交的航天技术维护费,如何做帐涉及到的分录有哪些?
一般纳税人的航运公司,享受税收返还政策,返还的税款收到以后怎么做账?麻烦老师写下详细的会计分录,谢谢!还有这笔税收涉及交哪些税款吗?具体是涉及哪些税款?
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
会计学堂网站是什么
老板开了个体工商户,给自己发工资,个人经营所得可以扣除老板工资么?
提问#老师:为什么在全量发票导出中发票基础信息表与信息汇总表不一致 ?
老师,最后不用结转减免税款了??直接在借方就行了?
同学你好,最后不用结转减免税款了??直接在借方就行了?——月末 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一减免 贷,应交税费一应交一转出未增值税
就一张普通的电子发票金额280元,老师再重新说一次月末的结转分录吧
同学你好 借,管理费用280 贷,银行存款280 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款280 贷,管理费用280 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一减免280 贷,应交税费一应交一转出未增值税
最后一步,必须要写 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 吗??
最后一步,必须要写 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 吗??——月末进项和销项也是需要转出的;
最后一步, 借,应交税费一应增一销项280 贷,应交税费一应增一进项280 借,应交税费一应增一减免280 贷,应交税费一应交一转出未增值税280 是这样吗??
同学你好,不是的;进项和销项是看账上进项和销项的具体数额,这280不是减免税么,比如销项500,进项100 借,应交税费一应增一销项500 贷,应交税费一应增一进项100 借,应交税费一应增一减免280 贷,应交税费一应交一转出未增值税120
老师,本月没有任何进销项,怎么做呢?? 贷,应交税费一应增一减免280 贷,应交税费一应交一转出未增值税280(红字)对吗??
同学你好 本月没有任何进销项,怎么做呢??——没有交税,是不能抵减的,所以放在借方,不做月末的分录;
就做这两步对吗?月底不结转 借,管理费用280 贷,银行存款280 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款280 贷,管理费用280??
同学你好 就做这两步对吗?月底不结转——对的;
老师,以后月份发生进项销时就可以抵减对吧??在做12月份增值税减免表时也不用填写??
同学你好,以后月份发生进项销时就可以抵减对吧?——对的; ?在做12月份增值税减免表时也不用填写??——不用填的;
谢谢老师
不客气的,祝您 学习愉快;