你好 借银行存款 贷 专项应付款
老师您好,税务局专管员查到我们公司19年收到了三张专票是虚开,金额是30万。需要做成本转出,我是需要在19年的汇算清缴申报表中做调减成本么?如果19年是亏损了50万,是不是不用缴纳企业所得税了。就弥补亏损就行?
老师,我问您一个问题。 我们企业是高新技术企业,政府财政拨款专款专用,买了一套设备,用于研究开发,作为固定资产核算。收到财政拨款、购买设备付钱、收到对方给我们开的票应分别怎么写会计分录。还有这笔财政拨款要确认收入吗?对应的支出税法规定不能在所得税前扣除,我们之后是要做纳税调增?
我想请问一下,就是收到的财政局拨付的创业人才补贴怎么做账啊,资金是需要独立核算且专款专用的,需不需要缴纳企业所得税
你好,想问一下公司想成立若干分公司,需要分公司独立开票,然后根据北京规定,总分机构都在北京本地的需要汇总申报所得税,那想问下,这种情况下,分公司独立开票的应该属于独立核算吧?独立核算的话,收入就做主营业务收入,那员工工资是必须要分公司自己缴纳吗?未来分公司的收入款项要怎么才能转账给总公司呢?
老师,您好!我们是民办学校,之前收到财政厅的住房租赁市场发展试点财政专项补助资金,放专户里头了,贷方是其他应付款专项款上级部门拨款。现在想要提取这部分钱用来支付土地局补缴的土地款,请问一下可以直接从这个账户打钱到土地局吗?还是需要我们提取到一般户,再自己转出呢?
工行发的收益人备案是什么
2024年的进料加工手册,2025年出口了一部分,还有结存,那2026年的时候需要做进料加工手册核销吗
母公司的注册地址可以和子公司的一样麽?
老师您好,预付给供应商的预付货款,可以不走预付账款科目,走应付账款科目,可以吧?
客户问什么是完税证明来的
老师,工资是次月发,其他应收款个人社保,个人公积金期末贷方有余额对吗?次月发工资再冲减
我司没有对公打给A公司,我司对公转给了我司总经理200万,我司总经理私对私打给了A公司总经理!我们财务没法做账!请问写个代收协议可以吗?我司总经理代我司付款给A公司,A公司总经理代A公司收款!
老师这个科目两边都是借,是不是错了?
老师 我们去以后贷款,100万,可贷款直接银行受托支付到我们采购的上游,也就是款没到我们公户上。 这分录怎么写
请问老师,我公司代B公司向A公司收款,再从我公司付到B公司,请问分录要怎么写?
老师,我们这个款项是不需要支付给个人的也是计入专项应付款吗?那这样的话我们是不是需要缴纳企业所得税啊
,《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金有关企业所得税处理问题的通知》(财税[2009]87号)第一条规定,从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (一)企业能够提供资金拨付文件,且文件中规定该资金的专项用途; (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。
不征税收入的话是申报的时候填写不征税报表吗老师
不征税收入的话是申报的时候填写不征税报表
那老师还是计入专项应付款吗,资产负债表计入那个项目啊
或者你计入营业外收入
营业外收入要缴纳企业所得税啊老师,资产负债表不然不平啊 我现在及时计入营业外收入的,但是这样的话,是会计算企业所得税的,那老师我是不是还需要做一笔其他的分录才可以不用计提所得税
计入营业外收入,符合免税的,可以不缴纳的
不交税的分录怎么做啊老师
就是你缴纳所得税的时候调减
那不对的啊,那这样和资产负债表就对不上了老师
那么只能计入专项应付款
专项应付款体现在资产负债表的哪里啊老师
专项应付款在资产负债表的填列按其总账中的专项应付款期末余额填列
但是没有看到资产负债表里面有这一项啊老师
那么你联系软件客服添加