你好,可以计入其他收入科目哦

行政单位一笔其他应付款17590元,实际付款17500元,余90元没付,以后也不会在付款了,这个数要怎么处理掉?
老师,您好。我2019年有一笔财政拨款收入2157.5元,当时会计登记为借:银行存款——2157.5元;贷:其他应付款——2157.5元。当年就已支出,支付时会计登记为借:单位管理费用——2157.5元:贷;银行存款——2157.5元。现在我发现我这笔往来款一直在账目上摆起,请问我现在要调整这笔往来账余额的话,我应该怎么处理会计科目。
老师,请教下,去年2022年付款6000元,当时是借:其他应付款-A公司,贷:银行存款,然后一直没有开票回来,到今年2023年5月也没有开票回来,我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额,怎么处理,2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出,现在2023年5月是要怎么入账,又想把其他应付款平账。
老师想问下,就是在公司成立前,一家公司代付了一笔钱141609.79元的,然后做了借:其他应付款-单位往来-A公司 贷:银行存款。但其实是帮新开的一家代付的,后面的新开的那家成立了,然后把这笔代付的钱做了借:预付账款-租金物业 贷:其他应付款-单位往来,现在商场的话只能这笔钱只能开当时的代付的那家,那账务的话如何处理呢?
老师,您好!我们2021年开出去9.8万的票,对方是事业单位,现在这笔钱当地政府进行化债处理,只付60%,也就是实际只收到5.88万元,以后剩余的钱不会再付我们了,请问一下这剩余的40%的未收款我该怎么处理啊?
老师,请问合同的台账(购销合同),购销分开做的表格,怎么样才能把账做的清楚呢?我们是把合同总额,收款,开票日期金额全部标注进去了,可老板觉得还是不够细致,怎么样做才好呢?有什么好的建议呢
你好,老师,税务局官网税费优惠政策红利账单,这个要怎么办理呀?
老师:我想请问一下:跨镜电商一个季度超过30万免税吗
老师,1月份工资2月份支付3月份申报个税那我1月份申报个税时扣个人社保部分用填写吗,没支付工资填写0,那扣个人的社保填不填写呢
老师医疗器械的临床试验费属于研发费用的其他费用吗
老师,第一题售价没有超过130万为什么要算消费税
老师,我申报个税时,1月份工资是5000元,个人社保部分是411.63元,这1月份工资我是2️份发放的那我在2月初申报1月份个税时收入填写0吗?个人社保扣款部分填写411吗?还是都填写零呢
企友软件普通版怎么能快速自查做的凭证账目对不对呢?
建筑行业业务量大,公户多,工程周期长?怎么能单独核算单个工程?
当月发生的长期待摊费用当月摊销?甲公司租地种粮公司,现租乡镇一幢农事服务中心(包括钢构大棚,烘干及存储整套设备等全部附属设施)包括办公楼,一年146万,共付2年租金,记入什么科目?
以前年度结转过来的其他应付款,要计坏账吗?还是调以前年度损益?
是应付款不用结转坏账,应收才需要。如果是以前年度应付未付,调整以前年度损益
有个问题是,行政单位是收付实现制,不应该存在以前年度损益调整这个选项。因为不清楚您当时建账的情况。根据实际需要调整吧!一般确认不会再支付,都是计入本期其他收入的。
是以前年度盈余调整科目
还是15年的其他应付款
建议您还是放入本年的其他收入科目哦,行政单位都是收付实现制的呢
当年结转的时候已经进收入了
同学,我没懂呢,这个是应付款项,应付款项当年应该是已经计入了成本费用了。行政单位有专门的其他收入科目核算应付未付以后也不再支付的应付款项。并没有规定这个应付款项是那个时期的。
没有实际资金收益也能进其他收入吗?
可以的,没有说这个科目必须要实际收到款项才可以计入的呢