你好,直接给客户开成品桌椅的发票没有影响的.

请教老师,我们公司准备认证高新科技企业,现在是筹备阶段,公司主要做智能锁,智能锁是外购的,系统是公司研发的,有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗?是不是开技术服务费的金额占比,需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司,不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体,主板,电池,外壳,然后统一组装好后,货物销售给客户,并且加收技术服务费。那么我想问,采购的一系列零件,都需要作为库存,计入到主营业务成本的科目吗?服务费没有对应进项,是不是不需要结转成本哈? 3.假如我们进货的成本是200.00,那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢?
老师,我公司是一家家具销售服务公司, 采购了一成品批桌椅,厂商分别按桌面,框架,底架,支腿等这些配件给我们开的进项发票,我公司进行组装成桌椅成品对外销售。那我们直接给客户开成品桌椅的发票有影响吗?
老师你好,想咨询一个问题,我公司属于商贸批发公司,产品有上万种,是直接从厂家采购,有时候厂家会有一些物料的支持,有些产品还存在售后,会从厂家采购配件进行维修,但是配件和物料相当于我们也是出钱购买的,公司给我们开的也有票,但是我们维修的时候配件是免费领用,物料也是免费发放,像这些物料和配件我入库及出库是如何操作,之前都是按照库存商品入库的,出库做销售费用-业务宣传费或者销售费用-商品维修费,主要处理对吗?
老师您好,我们是北京的一家餐饮公司,给别人提供用餐服务,最近单位在海南谈了一个项目,为海南那边的一家学校提供用餐服务,我们有专人负责那边的食材采购,加工成餐,食材发票在北京这边入账报销可以吗,另外,我们经营范围有销售食品可以给对方学校开食品的发票吗
家具公司为增值税一般纳税人,主要生产床、沙发、餐桌椅三种系列家具,每套不含税售价分别为 6000 元、4000 元、 1500 元,其生产成本分别为 4800 元、3200 元、1200 元。2018 年 3 月的 经营情况如下(外购项目取得的专用发票均按要求进行了认证): (1)3 月 15 日,因质量问题,某家具商场上月所购的沙发、餐桌椅各 2 套要求退货。经协商星美家具公司给予 5%的折让,按规定开具红字增值税专用发票,退还价款 700 元、增值税税款 119 元 (2)3 月 15 日,采用以旧换新方式销售餐桌椅 8 套,收购旧家具折抵价款共 1200 元,未开具发票。 (3)3 月 16日,从某五金经营部(小规模纳税人)购进门锁一批, 取得普通发票,价税合计 2850 元。 (4)3 月 19 日,从某机械厂购进木料加工机械 2 台,增值税专用发票上注明价款为 25000 元,增值税税款为 4250 元。另支付运费 400 元,取得普通发票。 要求: 对每项业务编制相应的会计分录
老师 请问劳务费的税目编码是多少?
要进电子税局开票,我是新人,怎么问法人授权给我,是法人操作吗?我只要跟他说帮我授权就可以了吗?
老师,公司换法人需要经过税务局吗
老师,请教您一个问题,比如,公司账上收到的借款或往来款,这些后面都要还的,当月发生时是录入收入登记的其他收入或是往来款或借款,还款时录入支出登记往来款或借款,请问这样录正确吗?
老师,我们单位一直都是住房公积金和保险都是单位给交不扣个人的,然后每个月发生该笔费用时就借管理费用贷银行存款,那所得税汇算请教时工资薪金那张表该怎么报
什么时候营改增的?营业税的征收准则是怎样的?分录怎么写?
你好老师,我是民办非营利学校,2025年亏损210万,这个亏损是没做汇算调整的亏损,2025年招待费159783,不能税前扣除的部分是63913.2,营业外支出9228.92,其中有7228.86是税收滞纳金,也不能税前扣除,不动2026年损益,怎么做2025年汇算调整分录,因为以前都是调表加调账,不调对不上账。麻烦找个技术过硬的老师给解答,招待费已付清对方,,并且不动今年的损益
老师,请问我们公司是南宁的,但是我们销售人员都是四处跑的,有时候在南宁的时候也算出差,住宿发票是南宁的,这样合规吗?
过了25号申报社保的时间,26号再参保,还能扣款吗
老师,季度财务报表更正申报,所得税季报提示更正不了,怎么办
那我们购进的半成品,也按库存商品入库吗?
你好,按原材料入库存
你好,但我们经营范围只有销售,没有加工
你公司不是进行组装了,实际有加工了.按成品开票
好的,明白了,谢谢!
你好,不客气,祝工作愉快