你好,后期要归还的话,还是进入到往来款合适

老师,您好。我2019年有一笔财政拨款收入2157.5元,当时会计登记为借:银行存款——2157.5元;贷:其他应付款——2157.5元。当年就已支出,支付时会计登记为借:单位管理费用——2157.5元:贷;银行存款——2157.5元。现在我发现我这笔往来款一直在账目上摆起,请问我现在要调整这笔往来账余额的话,我应该怎么处理会计科目。
老师您好,向您请教一个问题。行政事业单位垫付了一笔钱,它的账借:一般非税支出贷:银行存款。收回的时候借:银行存款,贷:一般非税收入老师请问它这种对吗?垫付应该摆往来款还是?谢谢哈
老师好,老板汇入公司的往来款,临时周转,尽快会还回,指定现金流量表时,指定在收到其他与经营活动有关的现金里,还是指定在取得借款收到的现金里,或者是其他什么,我做分录记在了其他应付款的名下
收到客户的款项,记账公司是借银行存款,贷其他应收款或者借银行存款,贷应收账款 一年的账分录里面都没有主营业收入 请问下老师,需不需要确认收入的 借:其他应收款 贷:主营业务收入 但是应该放在应收账款里,不放在其他应收款
老师您好,领导让我做一个公司成立以来的收入支出汇总表,就是老板想看 现金流入的明细比如哪些是收入哪些是投资款,还有借款往来,现金流出的各项明细我应该怎么区分或者怎么提现呢老师您有这种表格的模板吗
你好老师,我是民办非营利学校,2025年亏损210万,这个亏损是没做汇算调整的亏损,2025年招待费159783,不能税前扣除的部分是63913.2,营业外支出9228.92,其中有7228.86是税收滞纳金,也不能税前扣除,不动2026年损益,怎么做2025年汇算调整分录,因为以前都是调表加调账,不调对不上账。麻烦找个技术过硬的老师给解答,招待费已付清对方,,并且不动今年的损益
老师,请问我们公司是南宁的,但是我们销售人员都是四处跑的,有时候在南宁的时候也算出差,住宿发票是南宁的,这样合规吗?
过了25号申报社保的时间,26号再参保,还能扣款吗
老师,季度财务报表更正申报,所得税季报提示更正不了,怎么办
老师您好,新公司税务开通怎么操作的,网上开通程序
老师 今年的票抵去年的成本 ,分录怎么写呢?
缴纳税金 增值税和附加税怎么做分录?还需要计提吗
在吗老师 请回答下问题
老师,我们挂靠了对方,总项目1400万,对方收我们项目总额的2%的企业所得税,这个合理么,一般挂靠的情况下,这个所得税是怎么算的
我是一家商贸公司,一般纳税人,采购了个体户单位的大理石,对方开给我们的是1%普票,那我开给客户可以按13%的专票开吗?