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老师,税控盘减免增值税如何申报

2022-01-13 14:37
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-13 14:38

主表应纳税减征额 还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额、 附表四里面的本期发生额和实际抵扣金额。

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主表应纳税减征额 还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额、 附表四里面的本期发生额和实际抵扣金额。
2022-01-13
同学,你好一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
2021-01-12
你好,税控盘服务费金额是多少,你单位当月有增值税税款需要缴纳吗?
2020-11-03
你好,这个是填写在增值税减免税明细表里面。
2022-02-11
您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人
2021-01-06
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