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收到的款是不含税金额➕1%增值税即发票总额。涉及税收优惠,如何账务处理

2022-01-13 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-13 14:55

您好。借 借银行存款 贷主营业务收入应交税费。税款就按1%计算。

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快账用户7941 追问 2022-01-13 14:56

嗯,那减免又按3%,如何分录?

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齐红老师 解答 2022-01-13 15:02

。减免就是按1%,你按3%开票的也是按1%算说。普票

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快账用户7941 追问 2022-01-13 15:05

那是按1%借应交税费-减免增值税,贷营业外收入,这样对吗?

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齐红老师 解答 2022-01-13 15:08

对,这样写分录是对的。

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快账用户7941 追问 2022-01-13 15:09

申报表自动带出来3%的减免,不用相符吗

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齐红老师 解答 2022-01-13 15:11

申报表。开普票没开普票没有超过45万的,直接填写第十行。

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快账用户7941 追问 2022-01-13 15:16

嗯,带出来20行的免税额是销售额的,3%,这块不用处理的吗?

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齐红老师 解答 2022-01-13 15:21

不用处理最后不用交税,就是正确的。

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您好。借 借银行存款 贷主营业务收入应交税费。税款就按1%计算。
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对,增值税是按照1%算的
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您好 (1)收到货款时. 借 银行存款900000 贷 预收账款900000 (2)发出货物时.按增值税发票记账 借 预收账款700000+91000=791000 贷 主营业务收入700000 贷 应交税费-应交增值-税销项税额700000*0.13=91000 (3)结清货款时如果销售商品不含税总定额为800000元.对如何进行账务处理 借 预收账款109000 贷 银行存款900000-791000=109000
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您好 (1)收到货款时. 借 银行存款900000 贷 预收账款900000 (2)发出货物时.按增值税发票记账 借 预收账款700000+91000=791000 贷 主营业务收入700000 贷 应交税费-应交增值-税销项税额700000*0.13=91000 (3)结清货款时如果销售商品不含税总定额为800000元.对如何进行账务处理 借 预收账款109000 贷 银行存款900000-791000=109000 借 预收账款800000+104000=904000 贷 主营业务收入800000 贷 应交税费-应交增值-税销项税额800000*0.13=104000 借 银行存款4000 借 预收账款904000-900000=4000
2022-06-01
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