好不可以的,汇算清缴的时候才可以。

关于个人所得税专项扣除,开始选择的是综合所得年度自行申报,在年中可以更改吗?如果在年中更改为"通过扣缴义务人申报",那么,今年之前的几个月未进行扣除的,不会就不给扣除了吧,还是到次年综合年度所得扣除?
#提问#老师,在个人所得税计算综合所得应纳税额的计算时,工资薪金所得的累计预扣法里面的“累计依法确定的其他扣除”,继续教育取得初中级会计职称,每年可扣3600元,折合每月可扣300元。请问,是从通过职称考试成绩查询当月开始扣除?还是从证书到手当月开始扣除?
老师,4月份入职开始申报个人所得税,到年底宗合所得扣除额还是可以减60000吗
老师个税按6万元来扣除的标准是什么呀,我们老板从2021年10月份开始申报个人所得税,然后2022年1月申报时选择60000元扣除标准可以吗
老师经营所得年度汇缴申报 纳税调减额 是不是可以填写60000的费用,个税没有申报扣除过6万
老师,汽车4S店税负一般是多少
我想问工业会计科目,设置几极合适,为啥我单位就设置一级科目
先计提社保再做缴纳凭证是不是
老师,用别人公司开票工程发票,未提供任何进项和成本票,对方只收2个点的企业所得税是为什么
如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
去年4-10月没有享受小微企业六税两费优惠政策,现在税务局让更正申报后,然后给退附加税和印花税7.8万,请问现在如何做账?用以前年度损益调整吗?
挂靠在一家公司做事,资金回流打往来款,我们是负责项目运营,对方负责我们和它签订了项目投资分红协议,我们咋个做账呢?难道做长期股权投资吗
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
老师,外贸型出口退税企业发票不用开出去,到哪里看有没有出售过?
三十万以下的小规模纳税人,如果其中有五万是未开票的,此时不需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,开票的那个月份在交税吗?
提交不可以,汇算清交的可以。
意思汇算清缴的时候可以扣除60000是吗,不管你几月份开始入职
你好,对的是的是这么理解,是这个意思。