你好,借固定资产清理累计折旧贷固定资产。这个固定资产是填写固定资产的原值。
U8固定资产对账不平衡 凭证怎么生成 对账财务帐套原值和累计折旧都是0
账面只有累计折旧,和固定资产原价,没有残值,折旧完了,做固定资产清理,直接做,借,累计折旧,贷固定资产??如果做了残值,就是借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产?
固定资产清理后 固定资产原值和账务帐套原值不平衡 固定资产已折旧 这个怎么处理
老师好!公司注销固定资产处理,借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 这个固定资产指原值吧?
老师,新建一家公司的账套在填固定资产时该固定资产已经提完折旧的,留有预留净残值,在把固定资产新增后试算不平衡,因为原值-已计提的折旧=预留净残值没有我都填了,但试算不平衡,就少一个净残值,怎么处理
我们7月工资,8月实际没有发,9月要发两个月工资,我八月是否0申报,还是只申报个人社保部分432.32,如果0申报我们发两个月工资的时候只能扣一次社保+专项附加。
老师,帮我看下这个定期定额征收,意思是季度不超过34160元,税是216.6元,是吧
朴 老师,请问一下找的代理记账公司报税的费用计入什么科目,发票明细是纳税申报代理*纳税申报
给事业单位投资几千万 研究 后期也不能收回 也不能享受科研成果 这种如何做账核算呢
你好老师,我们是预算咨询企业,做的法院委托的鉴定咨询项目,对方用其他账户代替他支付鉴定咨询费,备注上标明了代替某某付某某鉴定号鉴定费。我也开票了,开的是他的名称。我现在入账的时候发现,转账的时候是用的其他账户转的。这要怎么办呢
朴 老师 请问下,代理记账公司开给客户的发票,大类开“纳税申报代理”,“代理记账服务”还是“经纪代理服务”,哪个比较合适?
老师,请问一下客户买车,我们开发票借应收账款 收到款是老板收款 老板私人账户转入公户,借银行存款 贷其他应付款 调整往来 借其他应付款 贷应收账款 行不?
老师,请问有限公司自己有厂房,把房子租给其他公司,可以开水电发票吗
朴 老师,请问要开关于 经纪代理服务*佣金或者经纪代理服务*代理服务 之类的发票,需要在工商增加哪一项经营范围?
老师好,一般纳税人一般计税 应交税费 应交增值税这个科目的余额是哪里来的
我没有这个固定资产清理累计折旧 这么长的科目 都是分开的 这个是什么意思
你好,固定资产清理是一个科目,累计折旧是一个科目。
累计折旧是你账上折旧的金额, 固定资产是原值,他两个的差额, 就等于固定资产清理。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。