你好,请问是哪里对不上呢?那个预交是不是已知的金额呢?

请教一下,能不能帮我看看这个税金是怎么算的,我算出来对不上[捂脸]
老师您有空帮我看下这题呢,这个付本金的这里我不太理解,为什么要重新计算账面价值还有折现[捂脸]
那个老师帮我看看我这个题,下面是题目和我计算的过程能不能帮我计算一下第三问有点不会
老师,能不能帮我看看这个39怎么算出来的。我咋弄不对呢
老师,请教一个问题,帮我看看博闻公司和马金桥占股是怎么计算出来的
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
这是我算的 金额跟他的对不上 个税是核定征收千分之四
你好,这个问题首先要弄清楚这个3040000是不是含税金额,其次,那个预交是不是以这个月的数据为基础,再次两种算法中一个1%还有一个0.4%,那个1%不知道是什么费用?最后后面图片中核算的思路更加清晰明了,第一张图片中第一个交税的金额核算方式肯定是有问题的1%管理员也无法理解,不知道是不是有什么特殊规定?
管理费 是挂靠的人家公司,要交管理费1% 我的那个没写进去 304万是含税价
没有特殊规定的话,那肯定是第二张图上计算的是正确的哦,第一张图上第一个税的算法就不正确,第二张图的算法才是正确的。