你好,分录如下 借:其他货币资金 6000 贷:主营业务收入 6000/1.01 应交税费-应交增值税6000/1.01*0.01
老师,我们是小规模公司,做教育的,法人微信垫付了课程服务费,怎么入账呢?是个人独资企业,
老师,我们是小规模纳税人,每个月流水很少,有个客户付了1000到公账没让开发票请问怎么入账?一个服务费来的,
老师,我们是小规模纳税人,公司流水很少,我有个客户,是微信支付的货款6000(服务费)我们开了发票,请问怎么入账?
老师,我们是小规模纳税人,公司流水很少,我有个客户,是微信支付的货款6000(服务费)我们开了发票,请问怎么入账?
老师,我们是小规模纳税公司,流水很少,我有个客户,是微信支付的货款6200给法人微信(服务费)我们开了发票,请问怎么入账?和平账呢?
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?