您好,没付钱就是其他应付款
报销发票的当月和次月发放报销款分录应该怎么做,是不是下面这样做? 报销时 借管理费用 贷其他应付款 发放当月 借其他应付款 贷银行存款 如果这个员工名下本来有其他应收款科目呢?
1.预付货款,在登记银行存款日记账时,对方科目是——预付账款么? 2.员工报销费用,当月没有付讫,贷:其他应付款,次月付讫,对方科目是——其他应收款么?如果当月付讫,对方科目是——管理费用? 3.银行账户收到货款,登记日记账时,对方科目是——预收账款么? 4.预付通关费,登记时,对方科目是——预付账款?
请问出纳登记日记账时候,比如员工报销的费用,会计先记了账挂在其他应付款,然后再给出纳付款,这时候出纳就该在对方科目写其他应付款是吗
老师好,请问老板挂有往来科目其他应收款,每月底拿票结算(材料票、费用票等)登记其他应收款贷方摘要写:拿票报销还是写收到结算款比较好
老师,您好,12月的发票这个月员工拿来报销,供方记相应的费用科目,贷方是记其他应付款科目吗
老师您好,开服务发票结转人工陈本,应付职工薪酬科目的贷方结转多少增加多少金额吗?
老师,请问我们公司销售出去的产品(已经开了发票,收了款)有退货,我们该怎么处理?怎么做账?我们是小规模纳税人
汇总纳税备案总机构参与年度汇算清缴标识选是还是否
老师,请问餐具入错为固定资产建账后,账务处理有什么方式把这笔固定资产处理掉,是内账
老师好,需要发快递,为了发快递买了些竹子放在箱子里当隔断,竹子记哪里(销售发快递,快递费我们自己承担)
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?