你好,是贷方负数余额吗?说明你们单位是亏损的。

老师你好,我本年利用了出现了-9296.54,是什么原因造成的负数?然后我现在呢,结转本年利润这分录又该怎么做?
老师,我本期多录入了1笔结转制造费用的分录,我做的分录是: 借:生产成本-制造费用 7877 贷:制造费用-电费 2000 折旧费5877 就是这个分录录取了两笔,也结账了,我现在反结账了,把多的那一笔删除了,又重新结转了本期损益,但是我发现,利润表里面的数都没有变,老师,像这种情况会影响利润表吗,真正影响什么,我需要怎么处理
老师你好 去年的制造费用结转成本忘了结转了 现在补记的分录应该怎么做
老师你好!年底结转本年利润,现在本年利润是贷方的负数,该怎么结转分录?
邹老师您好!我在做完12月份账的时候,先做了结转损益得出1到12月的本年利润贷方余额4000多,就做了结转本年利润的分录,由于是盈利的,我又做了一笔计提企业所得税的分录1100多,现在本年利润又出现余额了,年末不是无余额吗?我是哪里做错了麻烦老师帮看看
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
借本年利润负数贷利润分配未分配利润负数。
老师你好,是这样子吗?
对的是的,是这么做的。