您好,这个分录不影响利润表

老师,我本期多录入了1笔结转制造费用的分录,我做的分录是: 借:生产成本-制造费用 7877 贷:制造费用-电费 2000 折旧费5877 就是这个分录录取了两笔,也结账了,我现在反结账了,把多的那一笔删除了,又重新结转了本期损益,但是我发现,利润表里面的数都没有变,老师,像这种情况会影响利润表吗,真正影响什么,我需要怎么处理
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
以前2018年度的折旧额有计提到制造费用里去,但没有累计到下一年2019年度里,在2022年度才发现,那么借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整 但我的情况,2018年的折旧额已计提到制造费用里并结转成本了。 主要是原先会计在重新建2019年账套时,固定资产又重新按原值计提了。 所以这种情况又要怎么调?
老师,我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额,前期公司一直走的研发费用,这个制造费用包括蒸汽费,工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额,把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了,本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
你好老师,我在22年4月份时有一张分录是把1个季度的固定资产分录红冲了,在做折旧,借:固定资产196000元,贷:管理费用196000元,那4月份当期的管理费用实际是发生了40490.74元,我结转时的管理费用填196000-40490.74=-155509.26元,然后利润表上的管理费用本年累计数比账本本上的管理费用本年累计数少196000,这要怎么做?
朴老师。我公司是电商公司。云仓给我公司的运费对账单,其中一个快递单号,上月寄出去了,上月然后退回,然后本月又转寄了,这可能吗?合理吗?
金融利息找银行开票的话 是去银行他们才给开吗
老师你好,现在有政策可以单独上工伤保险是吗
老师,用友t3标准版软件,年末结转损益这笔分录是自动生成,还是手写。
商品名称沙芭特 锯叶棕果实提取物软胶囊,商品规格每粒重0.27g(含锯叶棕果实提取物160mg)*12粒 供应商发票上开的规格是每粒重0.27g(含提取物160mg)*12粒,在发票备注上里有注明规格是每粒重0.27g(含锯叶棕果实提取物160mg)*12粒,发票备注栏的规格与供应商提供的随货同行单的规格也是0.27g(含锯叶棕果实提取物160mg)*12粒一致,这种发票可以收吗
漏报一个月的社保23年的,时间比较久远,可以不进行补申报(补申报材料复杂),能直接减员吗?现在员工离职了
公司一般纳税人,主要业务做技术服务的,开进来的珠宝首饰可以抵扣增值税吗
变更法人之前。是不是要先把利润分掉
老师 请问税务局的10万是哪里来的金额?
老师,计提并发放工资时, 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 (这个包括个人承担的五险吗?)
老师,会影响什么,向我这样处理可以吗
您好,影响存货和固定资产,
您好,肯定不可以重复结账
您好,删除就没问题
为什么会影响存货呢,我的存货需要改动吗,
您好,您删除多计或错误分录即可,因为生产成本在报表存货科目