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差额征税企业,其中开了一张1%税率的票,另外开了4张5%的差额票,怎么申报呢?

2022-01-14 09:01
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齐红老师

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2022-01-14 09:15

差额纳税填写附表三

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差额纳税填写附表三
2022-01-14
同学你好 可以的 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税
2023-08-17
五万包含了三万的吗 是的话直接开五万的差额发票就可以
2020-09-26
你好,同学 你是按扣除项目里面填写差额扣除项目。 然后按差额和一般计税总销售额填写销售额处理就可以了。
2020-10-17
借银行 贷主营业务收入 贷简易计税 借主营业务成本 借简易计税 贷银行存款
2020-11-26
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