一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理

老师,请问资产负债表的合计数是怎么合计的?其中固定资产原值,累计折旧,固定资产账面价值,固定资产清理,按照表的排列顺序,是固定资产原值 减 累计折旧 加 账面价值 加固定资产清理?这样的话不是计重了?
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 想问一下,是固定资产的账面价值转移给固定资产清理?
账面只有累计折旧,和固定资产原价,没有残值,折旧完了,做固定资产清理,直接做,借,累计折旧,贷固定资产??如果做了残值,就是借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产?
你好 固定资产空调清理 账面价值6482.73累计折旧5132.28固定资产原价11615.01 请问怎么做账
这个固定资产原值和累计折旧怎么填写,固定资产账面价值
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
老师,纳税申报系统,进项税额转出没有带出来,强行申报后还是显示申报不匹配,现在可开票额度为零,怎么处理呢?
你好老师,我们23年收入825万 元成本是1275万元税金及附加是6867元,管理费是187万元,财务费用是1176元,营业利润亏损638万元,因为买地皮,政府补贴686万元,导致利润总额是472万元,缴纳企业所得税是根据补贴的全额缴税还是净利润缴税
老师,我公司支出的地址费用,怎么写分录
中间的数据能填吗
同学你好 借:固定资产清理6482.73 累计折旧5132.28 贷:固定资产11615.01
这一步做了,还有下一步呢
没有产生清理费用
继续做第三第四就可以了
库存现金 6482.73贷固定资产清理6482.73
第四部 借固定资产清理,贷营业外收入这样吗
那这样做账上不是还有一个固定资产清理6482.73在吗
同学你好 最后这个固定资产清理的金额是卖的金额减去账面剩余价值
这个怎么算呢老师,最后两步,能列分录吗
你卖出的金额是多少
就是卖出去不会算啊
你发的第一步,借固定资产清理 6482.73 累计折旧 5132.28 固定资产原件11615.01 后面怎么操作呢?
后面的操作能用数据分录发一份给我吗
我想知道你卖的金额是多少
你看固定资产卡片上的净值吗
净值2971.17这个数字
同学你好 那你上面给的金额是什么金额 卖多少钱
固定资产的净值
同学你好 你卖出多少钱
上面给的是卖的金额
同学你好 上面好几个 你直接给我说卖了多少钱 净值多少钱 原值多少钱 累计折旧多少钱
净值2971.17 原值11615.01 累计折旧5132.28
卖了多少钱 这个很重要