你好,现在都可以填写得,学员

高新技术企业21年10月份申报企业所得税时可以自行填报加急扣除的研发费用,但是这个月填报第四季度的时候不可以填写数据了,根据政策是不是只有去年10月份填报数据,这个老师们有知道的吗
请问老师,我10月申报第三季度企业所得税的时候填过一次研发费用加计扣除数据,这个数据是1-9月研发费用的75%。现在预缴第四季度所得税时,怎么不能重新填1-12月研发费用的75%数据了?
企业所得税分支机构年度纳税申报表(A类) 是不是申报表上只要填报第21行和22行的分支机构分摊比例和分摊应交所得税额即可?我看其他都是灰色不可填区域,只有21-22行可填写数据,我们分公司企业所得税季度申报的时候也是只要填写这两个
老师,我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费,费,支付费用没有发票等),导致需要补水,所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样,一,需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗? 二,填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报,这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗?因为这个表是填在所得税申报表前的,数据是按第四季度期末数填的。
老师,我在填写企业所得税季度申报的时候,上面不是要填写一季度,二季度的资产总额嘛,我的季初数据。就是写成了比如说是二季度我写的季初数据,写的是四月份的数据。这个是不是写错了呀?然后现在不是在填写第三季度的所得税了吗?我前面的不管,就从第三季出重新开始弄。可以吗
老师你好,请问,报销有发票,但是没有付款记录,入账有影响吗?
切换账号在哪里,怎么修改昵称
您好老师,我做汇算清缴,消防应交罚款,我填写到罚款那栏,还是其他里面
老师,成本核算,一个车间产品既有分批法和品种法一起的怎么计算,料,工费怎么分配,而且计算周期不一样,又怎么算
老师您好,我们起诉了一家我们的上游,后来通过法院给我们付了工程款,并且还付了一部分利息,现行收到的这部分利息对方需要我们开发票,请问我能开什么名称呢
老师,小规模公司新成立,没有员工只有法人一人,不发工资,那还需要申报个税么,不开通可以么
给客户开完发票了,之后有一台退货,我不需要把这张发票全部红冲,开具红字发票原因选择:销售退回 然后只选其中一台红冲就可以吗?对方没认证抵扣
给客户开完发票了,之后有一台退货,我不需要把这张发票全部红冲,开具红字发票原因选择:销售退回 然后只选其中一台红冲就可以吧
保险公司代收的车辆车船税计入了车船税,但是保险公司只是在备注栏备注了,这种能计入税金及附加吗?
老师,公司一般纳税人,公司名下一辆汽车,现在注销,这辆车出售10000元,怎样报增值税