可以的,可以这么做的,你也可以月末一块结转。

老师,月末结转成本,是对照收入的分录,一个一个分别结转成本吗?然后把这些出库单粘贴在一起附在结转成本的凭证后面是吗
做收入结转成本的时候,如果把收入金额只写成1,因为我只做成本,这样行吗?因为我之前那个会计一直没做成收入只做的成本,销售单那全写的1,没做销售单的凭证,出库后然后月底结账结转成本
请问老师,一般纳税人的环境监测公司,成本中耗材我是先入库,然后再结转成本,可以做在一个凭证上吗?要不要做个进销存表然后月底一次结转成本?
当月确认收入凭证时,下一张凭证必须是结转成本凭证吗?可否在当月收入后面几张后凭证记录这笔成本的?
老师结转商品的收入的成本的时候,不是得按照商品的进货成本来做吗?然后比如说期初库存的进货成本是200块钱。然后本月购进了,成本是220块钱。那这个结转成本的时候是按照多少钱结转
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
就是月末对照收入的分录,编写出库单,然后粘贴在一起写一个总的结转成本的分录吧
可以的,可以这么做。