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请问公司收到一张18万材料发票,对方是虚开发票,我们款已经付了14万,进项抵扣了,对方被税务稽查,我公司已经做了进项转出了。但是这个14万我公司怎么处理呢,追不回来了,我做到营业外支出了,可以税前抵扣吗?

2022-01-14 16:13
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-14 16:15

可以做到营业外支出税前扣除

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可以做到营业外支出税前扣除
2022-01-14
你好,这个不是20万么咋你说是14万,税局有没有说可以抵扣企业所得税,你这个是几时发票?
2021-08-02
一、收集相关证据和资料 1.整理交易凭证收集与该进项专票相关的所有交易凭证,包括合同、订单、收货单、付款凭证等,以证明交易的真实性和合法性。这些凭证可以为公司的业务合理性提供有力的支持。 2.保存税务沟通记录记录与税务局之间关于此问题的沟通情况,包括沟通的时间、方式、税务局的要求和解释等。这有助于后续在申诉或协商过程中明确双方的观点和立场。 二、与税务局沟通协商 1.解释交易背景和情况主动向税务局说明该业务的实际情况,强调公司在交易过程中已尽到合理的注意义务。解释公司是基于真实的交易和合法的发票进行抵扣,对于对方税收编码选错的情况事先并不知情。 2.提供证据支持向税务局提交收集到的交易凭证和其他相关证据,证明公司的业务真实性和抵扣的合理性。询问税务局是否可以根据实际情况进行特殊处理或给予一定的宽限期来解决问题
2024-08-07
是对方没有交税,是这个意思吗?是的话,那没办法。你要么要求对方交了税款,你们可以抵扣。
2025-03-12
同学,你好 更正申报表,费用减少
2024-06-21
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