您好 填在纳税调整项目明细表里面
企业所得税申报表中营业成本一栏是填写主营业务成本加管理费用、财务费用的总和吗?还是只填写主营业务成本,然后计算利润总额时用营业收入减去成本再减去费用
#提问#无法取得陈本发票,在填写利润表时,营业成本填写0吗?还是如实填写,汇算清缴时在做调整?
12月底的企业所得税还是正常只填写,营业收入 营业成本 和利润总额 。调整调减的汇算清缴是在哪填写
老师您好 我填写企业所得税 收入成本都是0 利润总额是-203.44 (营业利润是-246.84 营业外收入是43.4 ;利润总额是203.44 ) 我正常写利润总额-203.44 对吗
企业所得税去年12月是-5000,汇算清缴因为3000无发票调增,调整后是-2000,今年第一季度无经营,那企业所得税报表里的利润总额是填写-2000还是-5000
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
我的怎么没有老师说的这些
汇算清缴的时候才有这个表啊 季度现在还没有这个表
那我现在申报的是季度,就按照我上面写的收入,,成本,,利润总额填了申报就可以了是吧。
是的 这样理解正确的
汇算清缴的表什么时候开始,我现在电子税务局上面还没有
一般三月份才开始
好吧,到时候不会在问老师
嗯嗯欢迎有疑问继续提问
好的,谢谢老师,这么晚了早点休息吧
嗯嗯 祝您工作顺利 生活愉快