齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,这个不可以为负数哦
想问下,一月份做账已入账了12月开的发票,但申报时发现发票.对方税号少开了个数字错了,再这个账怎么处理
那减免税怎么冲减呢
上季度减免税结转到营业外收入 本季度红冲
等于你账上做了,发票实际没有认证?
老师您好请问下上个季度有一个凭证做错了是营业外收入,这个季度我把它红冲后营业外收入显示负数怎么调正凭证,这季度也有营业外收入,增值税报表营业外收入为负数保存不上怎么处理老师
我四季度报表营业外收入转为其他业务收入的,营业外收入为负数冲减,现在报税报不过去
上季度的减免税计入营业外收入,本季度冲减,那么营业外收入为负数可以吗
上季度的减免税计入营业外收入,本季度冲减,那么营业外收入为负数可以吗,
老师请问 小闺蜜季度减免增值税可以计入营业外收入吗?
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老师,我申报8月个税,可以分两次申报么?比如,我今天申报临时工的个税,明天申报办公室人员个税。
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想问下,一月份做账已入账了12月开的发票,但申报时发现发票.对方税号少开了个数字错了,再这个账怎么处理
那减免税怎么冲减呢
上季度减免税结转到营业外收入 本季度红冲
等于你账上做了,发票实际没有认证?